你好,先計提壞賬準(zhǔn)備后再轉(zhuǎn)銷壞賬
老師之前掛應(yīng)收的,收不回來,直接做借:營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,就可以了不用先計提壞賬準(zhǔn)備吧
公司在商場做柜臺,交了2萬壓金,現(xiàn)在不干了,只給1萬,那1萬不給了,怎么做分錄,是直接借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,還是要先計提壞賬準(zhǔn)備,再核銷壞賬,怎么做分錄
應(yīng)收賬款沒有計提壞賬準(zhǔn)備,核銷時直接記營業(yè)外支出了,現(xiàn)在又收回一部分,如何賬務(wù)處理?
老師,企業(yè)一般需要計提壞賬準(zhǔn)備嘛?應(yīng)收賬款收不回來是直接計提到營業(yè)外支出嘛?
老師好,其他應(yīng)收款收不回來是做壞賬處理還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
需要什么附件作為依據(jù)呢
需要一個其他應(yīng)收款收不回來的說明
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?
老師,我們公司實行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,利潤表里沒有資產(chǎn)減值損失科目,這種情況計提到哪個科目呢,是直接走營業(yè)外支出嗎
可以直接走營業(yè)外支出
好的呢,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?