借原材料,貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款。當(dāng)時領(lǐng)用了嗎?幾月份用的?
老師,今年四月份公司有筆銀行回款,我寫分錄時只記了借方增加30000,貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款30000,我忘記寫了??晌覉蟊硪呀?jīng)申報了,報表其實沒有平衡,我不知道陰差陽錯給平了。今天查出來了,這個怎么辦?銀行存款已經(jīng)入賬了,貸方?jīng)]有入賬,這個季度怎么補救?
我們公司2020年4月份購入了一批原材料,會計做賬時,把應(yīng)該購入的原材料計入原材料借方的金額 ,手誤寫成了應(yīng)付賬款借方了,今年核應(yīng)收應(yīng)付時才發(fā)現(xiàn),這個怎么調(diào)整吖 [抱拳]
9月份的應(yīng)付賬款全部做錯了,做成了 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應(yīng)付賬款少記了7萬多,成本也就少了那么多,上個月的財務(wù)報表已經(jīng)在國稅網(wǎng)上上傳了 ,很著急 ,因為這個 我我這個月也還沒出報表。怎么辦啊?
老師您好,我這邊有一筆去年9月份入賬的原材料(普票),金額5萬錄成了50萬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請問更正的分錄應(yīng)該怎么寫?我們?nèi)ツ甑脑牧蠜]有結(jié)轉(zhuǎn)完
內(nèi)賬 今年二月份,四月份,六月份我有三筆原材料款忘記入賬了大概六萬左右 現(xiàn)在已經(jīng)7月份了我應(yīng)該怎么補賬[抱拳]
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進(jìn)項還是要一個個查是否抵扣計入進(jìn)項稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
都補到七月份嗎?老師 我們原材料的入庫就馬上領(lǐng)用的 當(dāng)月買當(dāng)月用
對的,是的,然后再做一個借生產(chǎn)成本 貸原材料
您幫我把分錄寫詳細(xì)一點可以嗎 我是銀行存款不是預(yù)付和應(yīng)付
借原材料,貸銀行存款, 借生產(chǎn)成本,貸原材料。
都在七月份生成嗎 這樣七月份的收入和生產(chǎn)成本不成正比
對的,是的,你之前少做了,在這個月補上沒有問題。
要不你就反結(jié)賬修改。
好的 老師 剛才我看了一下2022年也有忘記入賬的 這樣我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 這樣在今年怎么調(diào)
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以直接做到今年的,屬于去年的成本的話,也可以做到今年。
和上面的分錄一樣對嗎?
對的,是的,是這么做的。