企業(yè)所得稅是不分小規(guī)模與一般納稅人的
新成立的公司,是一般納稅人,增值稅一直有留抵稅額,企業(yè)所得稅是可以不用交嗎。直到?jīng)]有抵扣繳納增值稅的時(shí)候交嗎
小規(guī)模企業(yè)。小微企業(yè),現(xiàn)在就2個(gè)股東,也沒(méi)有員工。但是開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,繳納企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候。什么成本是能扣除的?
老師查賬征收的個(gè)體戶(hù),那去成立時(shí)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,這個(gè)是怎么去看怎么核定的呢?我也是第一次聽(tīng)說(shuō)個(gè)體戶(hù)還分一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我以為成立時(shí)增值稅就是按照小規(guī)模的要求去交,企業(yè)所得稅變經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就行了
怎么去界定企稅和增值稅,就是像有的公司,在繳納增值稅的時(shí)候他是小規(guī)模,但是繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候確是一般納稅人,這個(gè)有沒(méi)有界定的標(biāo)準(zhǔn)
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,個(gè)稅是當(dāng)月計(jì)提下月繳納嗎?企業(yè)所得稅是3月份計(jì)提第一季度的,4月份繳納嗎?增值稅是什么時(shí)候計(jì)提什么時(shí)候繳納?還有附加稅的計(jì)提和繳納時(shí)間
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
可是我們公司就是交增值稅是按照小規(guī)模交,但是交企業(yè)所得稅的時(shí)候是按照一般納稅人交 而我們分公司卻是剛好相反,所以我們有點(diǎn)弄不明白原因
就是一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)不是交的多嗎,但是小規(guī)模就交的少,所以這個(gè)是怎么去界定什么情況應(yīng)該按什么標(biāo)準(zhǔn)去繳稅呢
增值稅 才區(qū)分小規(guī)模與一般納稅人。
企業(yè)所得稅只有小微企業(yè)有優(yōu)惠。小微是可以包括一般納稅人的