個稅是當(dāng)月計提下月繳納
老師您好: 1-小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎?比如10月份繳納上季度增值稅的時候,需要計提嗎?計提動作什么時候做? 2-10月份繳納上季度增值稅和附加稅的時候 怎么做計提?分錄怎么做?
本公司是小規(guī)模!繳納增值稅和計提增值稅的數(shù)是一樣嗎!增值稅和附加稅是當(dāng)月繳納當(dāng)月計提嗎
請問小規(guī)模公司,個稅是當(dāng)月計提下月繳納嗎?企業(yè)所得稅是3月份計提第一季度的,4月份繳納嗎?增值稅是什么時候計提什么時候繳納?還有附加稅的計提和繳納時間
請問老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時季度申報,比如計提7-9月所得稅,是10月計提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時間點對嗎?
老師,你好!請問我這邊公司是個運輸部(小規(guī)模納稅人),是季度申報,計提王芳工資的時候和發(fā)放工資分別 4月份是5400元,5月份計提5000,6月份計提4600的話,請問季度申報時需要繳納個人所得稅嗎? 4月份工資計提超過5000了,是不是意味著4月份這個月我季度申報時需要繳納個人所得稅20元嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
企業(yè)所得稅是3月份計提第一季度的,4月份繳納
增值稅是確認(rèn)收入時,同時確認(rèn)增值稅
附加稅是根據(jù)增值稅來計提的