增值稅一直有留抵稅額,跟企業(yè)所得稅無(wú)關(guān),只要年末有盈利就需要交所得稅。
新成立的公司,是一般納稅人,增值稅一直有留抵稅額,企業(yè)所得稅是可以不用交嗎。直到?jīng)]有抵扣繳納增值稅的時(shí)候交嗎
請(qǐng)教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報(bào)稅時(shí)沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不到一年的新辦企業(yè),一直都沒(méi)有繳納增值稅有問(wèn)題嗎?(進(jìn)項(xiàng)夠抵扣)
公司是2021年9月注冊(cè)的,備案一般納稅人,公司享受加計(jì)抵減10%政策,到今天 一直沒(méi)有交過(guò)增值稅,一直是增值稅留抵,可以不寫(xiě)分錄嗎
老師,一般納稅人的增值稅,是可以抵扣掉成本再交增值稅? 如果4月份沒(méi)有來(lái)抵扣,交了增值稅,5月份有很多成本來(lái)抵扣(沒(méi)有抵扣完),沒(méi)有抵扣完的,可以留到下個(gè)月再抵扣嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
是在利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額里算嗎
對(duì)的 ,看年末的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額