好,是的,這樣處理是正確的對的。
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重
老師您好,請問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費(fèi),當(dāng)時做的是借管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個人賬上,我當(dāng)時記了借:其他應(yīng)收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當(dāng)時開出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費(fèi)用-加油費(fèi),貸:其他應(yīng)收款陳**,這樣正確嗎。
一般納稅人。6月份的時候他的管理費(fèi)用。記賬時貸方是其他應(yīng)付款法人。因為之前法人從對公上有一筆借款。嗯公司要求的是沖減法人的借款。然后7月份的時候。內(nèi)賬的會計。把6月份的費(fèi)用和7月份所有的票據(jù)費(fèi)用。總計金額從對公上給劃走了。請問老師,我7月份記賬的時候。6月份的費(fèi)用該怎樣調(diào)整的。
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
但是老師,我7月份拿到的發(fā)票是5月份開出的,且是加油的票這個可以的嗎
因為他發(fā)票開出來早,他報銷的晚也可以。單位用的加油的費(fèi)用可以。你單位有車就行。
謝謝你了。
客氣的問題解決,請好評。