您好,發(fā)票也是現(xiàn)在收到的,是吧

老師請問:我有一個憑證用銀行存款付款了,是業(yè)務招待費開的專票,我得如何做分錄呢?
老師,內賬里面的上游廠家業(yè)務招待費,如何合理的分攤在兩個市場呢
老師,請問業(yè)務招待費做了進項抵扣,發(fā)票勾選了,請問下一步要怎么做分錄?稅務上要怎么處理呢?
請問老師,業(yè)務招待客戶的餐費,娛樂費報銷單上填寫內容怎么寫比較合適呢?是正常寫招待客戶餐費,娛樂費報銷,還是寫招待客戶費用報銷呢?像是足浴,或者唱歌寫上去合適么?
老師,請問付上一年的招待業(yè)務費需要如何做分錄合適呢
沒有發(fā)票的,是個體戶的
沒有發(fā)票,你不能抵稅哦,
借:預付賬款
貸:銀行存款
知道,沒有抵扣,但是這樣做預付賬款的話,到時候掛賬預付賬款怎么處理呢
還是說直接管理費用的
可以直接進管理費用,到年底調增就可以了
好的,謝謝
不客氣,很高興幫您