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老師,公司現在交的物業(yè)費是2022.9.1-2024.8.31的,然后又贈送了6個月的物業(yè)服務,這個收到發(fā)票怎么做賬?

2023-07-24 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 09:26

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-07-24 09:48

你好,2022年賬上是怎么做的?如果沒有做的話,借長期待攤費用,貸銀行 9月1號到12月底的 借利潤分配,未分配利潤 貸長期待攤費用 有發(fā)票的匯算清繳,納稅調減就可以的 然后今年一到七月份的借管理費用 貸長期待攤費用 贈送的六個月,如果沒有給你開發(fā)票的話,你可以不用做。

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快賬用戶9610 追問 2023-07-24 09:55

能不能這樣做:借:預付賬款,貸:銀行存款 年底把今年的費用轉入:借:管理費用 貸:預付賬款,明年開始月月分攤:借 管理費用 貸 預付賬款

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快賬用戶9610 追問 2023-07-24 09:56

其他的不做處理了

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齊紅老師 解答 2023-07-24 10:25

可以的,可以這么做的。

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你好,2022年賬上是怎么做的?如果沒有做的話,借長期待攤費用,貸銀行 9月1號到12月底的 借利潤分配,未分配利潤 貸長期待攤費用 有發(fā)票的匯算清繳,納稅調減就可以的 然后今年一到七月份的借管理費用 貸長期待攤費用 贈送的六個月,如果沒有給你開發(fā)票的話,你可以不用做。
2023-12-11
您好,同學,請稍等下
2023-07-24
你好, 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款
2021-07-04
假設我交了一年,你送我一個月,然后你收了我1萬塊錢,然后這個1萬平均分攤到13個月里面。
2024-06-08
你這個贈送做了紅沖嗎?
2024-03-25
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