您好,因?yàn)樗皇潜灸甓鹊慕痤~,所以才不那樣做的
老師請問:甲公司財(cái)務(wù)報(bào)表2019,4,20號報(bào)出,4.15號調(diào)減計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100萬元,所得稅稅率25%。答案是:借:壞賬準(zhǔn)備100.貸:以前年度損益調(diào)整--信用減值損失100.~~借:以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用25~~貸:遞延所得稅資產(chǎn)25.~~以前年度損益調(diào)整沒接平,還有余額。
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣對嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤分配-未分配利潤 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對嗎?
老師,為什么是貸存活跌價(jià)準(zhǔn)備,不是以前年度損益調(diào)整,還有2016年做的分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 在2017年為什么不用沖回? 借;以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
借:以前年度損益調(diào)整—信用減值損失 120 貸:壞賬準(zhǔn)備 120 借:遞延所得稅資產(chǎn) 30 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30 老師你好,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,是不是資產(chǎn),會計(jì)小于計(jì)稅基礎(chǔ),可抵扣,
老師 采摘開發(fā)票大類怎么選
老師,我們公司有個(gè)長期股權(quán)投資,后面轉(zhuǎn)給別的公司了20萬,收到對方公司打款18萬,投資收益-2萬,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表要怎么填寫呢
去稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)表,讓我填寫情況說明,寫了漏申報(bào)姓名,和收入金額,沒有寫社保金額,線下會自動帶社保金額嗎
員工4月請假沒有工資,他個(gè)人承擔(dān)的社保公司先墊付,那就是給他零申報(bào)四月的個(gè)人所得稅嗎
沒有預(yù)收怎么重分類只有應(yīng)收應(yīng)付
計(jì)提和發(fā)放個(gè)稅的分錄怎么寫?
你好兩個(gè)人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€(gè)月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬而他又轉(zhuǎn)我8萬流水帳是多少?
老師您好,開的團(tuán)建費(fèi),火車票,住宿費(fèi)可以抵企業(yè)所得稅嘛
老師有工資怎么,還有社保,住房公積金等,這些怎么算有模板嗎
要是注冊了一個(gè)公司,沒有開通稅務(wù)啥的,平常下個(gè)文件用公章的話是不是也不行
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老師,為什么這個(gè)報(bào)告期未決訴訟在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)做分錄就有以前年度損益調(diào)整交企業(yè)所得稅?
這個(gè)是屬于日后非調(diào)整事項(xiàng)的意思