您好,您的分錄完全正確
請(qǐng)教一個(gè)問題,比如,2017年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 100,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅 25,到2018年,根據(jù)賬齡應(yīng)收賬款減值沖回,借:期初未分配利潤(rùn)100 貸:資產(chǎn)減值損失80 壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款20 ,2018年該企業(yè)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),想請(qǐng)教一下2018年這個(gè)時(shí)間的遞延所得稅資產(chǎn)該如何會(huì)計(jì)處理?沖回壞賬準(zhǔn)備的話,利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)這樣對(duì)嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣對(duì)嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣對(duì)嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對(duì)嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對(duì)嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對(duì)嗎?
老師您好,這道題分錄怎么寫 ①借以前年度損益調(diào)整200貨:累計(jì)折舊200 ②借遞延所得稅資產(chǎn)50在以前年度損益調(diào)整50 ③借盈余公積15,利潤(rùn)分配135,貸:以前年度損益調(diào)整150
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持