你好;? 可以的; 沒有價值的貨物; 可以走報廢的;? 可以的;? ?寫情況說明 老板簽字做附件證明 ; 是的?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當(dāng)時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會被稽查 所以請教老師 應(yīng)該怎么做?
老師,今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表,所以我想把一個沒用的公司做成贏利,但那個公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費,我把手續(xù)費調(diào)上去后還想做100元的收款,這樣就不會虧損了,問題是這100元我就沒發(fā)生過,我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎?如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行?我還用不用改4季度報表?
同一天一個微信一個工號收取了住院的費用和門診的費用,最后交賬時必須分離,但微信沒法分離怎么弄
老師,這些資料在江蘇省電子稅務(wù)局哪里拉???
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年對方給我們的一張發(fā)票稅號沒寫完整開錯了,現(xiàn)在需要怎么處理?
24年的企業(yè)所得稅年報未報前,是不是不能和以前一樣,下載文件離線申報了
現(xiàn)在補報企業(yè)所得稅年報,都是怎么補?沒有表格啥都沒有?
老師您好,我想向您咨詢一下,就是。在現(xiàn)在數(shù)電票的時代。無論是對方開給我自己的發(fā)票,還是我開給對方的發(fā)票,都可以在電子稅務(wù)局的發(fā)票查詢當(dāng)中查詢到,是嗎?
=A1+A2+A3回車出現(xiàn)#VALUE,怎么處理
老師,貨已經(jīng)發(fā)出,錢收到了,發(fā)票還沒給對方開,借銀行存款 貸什么呢
有個問題請教一下。就是公司2020年底開了一張發(fā)票,價稅合計五萬多塊錢。一直沒有收到款,官司打了,贏了也沒收到錢。法院執(zhí)行也沒有錢?,F(xiàn)在也找不到人了。我們老板想把這張發(fā)票給沖紅掉。能不能沖紅,沖紅對我們公司有什么影響沒有?
出口貨物不退稅的,增值稅報表怎么報,有涉及代理出口證的貨物,增值稅報表怎么報
老師 需要去稅務(wù)局備案嗎?
你好;? 如果金額非常大; 就需要備案哈??
老師 請問一下 這個金額的百分比有嗎
你好; 這個沒有規(guī)定比例的??