你好,需要法人授權(quán)給他姐姐,沒有授權(quán)他還是得簽
費(fèi)用報(bào)銷單原來(lái)都是法人審批的,現(xiàn)在法人姐姐來(lái)公司當(dāng)副總,法人不在公司的時(shí)候,他姐姐就簽了審批?這可以嗎?法人還需要補(bǔ)簽嗎
老師,我們一個(gè)公司是新注冊(cè)的,當(dāng)時(shí)沒有員工,個(gè)稅只申報(bào)了法人一個(gè)人,是0申報(bào),現(xiàn)在有員工了,法人也不在這發(fā)工資,我需要給他減員嗎,還是不用減員,繼續(xù)0申報(bào)就可以
哦哦明白了,我愛人在公司股權(quán)上職務(wù)是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人這個(gè)不能對(duì)吧,日常審核他簽字就行是不,現(xiàn)在就是賬務(wù)問題需要另外找一個(gè)人處理?第二點(diǎn)就是日常費(fèi)用報(bào)銷可以轉(zhuǎn)給我愛人卡上不違法把
老師,請(qǐng)問我們公司當(dāng)時(shí)個(gè)人簽訂了運(yùn)輸合同,總運(yùn)費(fèi)53萬(wàn),前面自然人代開了30萬(wàn)每月代開10萬(wàn),現(xiàn)在電子稅務(wù)局更新,需要審核,審核時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)自然人是一個(gè)運(yùn)輸公司的法人,所以審批不通過,說(shuō)公司有這樣業(yè)務(wù)所以不得以自然人代開,這種情況怎么辦?他公司開票能用嗎?
法人在公司前期墊款用于差旅、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待,記賬其他應(yīng)付款,公司現(xiàn)在可以分期把錢轉(zhuǎn)給法人憑證嗎?前期記賬依據(jù)是發(fā)票,有的沒有銀行流水?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)給法人需要什么文件嗎?比如報(bào)銷單子,但是系統(tǒng)是國(guó)外系統(tǒng),審批領(lǐng)導(dǎo)是國(guó)外的。國(guó)內(nèi)的話,她就是最大領(lǐng)導(dǎo)了
收到原材料發(fā)票:20噸100萬(wàn)元 實(shí)際入庫(kù):15噸60萬(wàn)元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮?dú)?,高純氮?dú)?,氬氣,高純氮?dú)?,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進(jìn)來(lái),建好總共花了500萬(wàn)(含稅)建好后把這個(gè)電站拿去了抵押融資租賃500萬(wàn),現(xiàn)在每個(gè)月還租金,還的時(shí)候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個(gè)月還款,整個(gè)賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購(gòu)個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎