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在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
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您好,借:工程物資 / 在建工程;借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:在建工程;借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:在建工程;借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn);借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:在建工程;貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 借:銀行存款;貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款;借:財(cái)務(wù)費(fèi)用;貸:銀行存款 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款;借:財(cái)務(wù)費(fèi)用;貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 其他業(yè)務(wù)成本;貸:累計(jì)折舊 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
固定資產(chǎn)我們正常折舊是不是?
您好, 是的是的,是這么理解的
這個(gè)不屬于售后回租把
您好,對(duì)的,這個(gè)不是的哦
這筆融資500萬(wàn),還單獨(dú)付了一筆10萬(wàn)的手續(xù)費(fèi),對(duì)方也給我們開(kāi)了發(fā)票的,這個(gè)怎么入賬呢
您好,好的,稍等哈,我在吃飯
?您好,1. 收到融資款 500 借:銀行存款 500 ? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 500 2. 支付 10 手續(xù)費(fèi)(6% 專票) 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 9.43 (10 ?/1.06)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 0.57 (10 ?/1.06*6%) 貸:銀行存款 10
未確認(rèn)融資費(fèi)用這10萬(wàn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去呢?這筆屬于服務(wù)費(fèi)
?哦哦,每月按租賃期平均攤銷: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(10 萬(wàn) / 租賃總月數(shù)) 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用(同上金額)