按無票支出計(jì)入成本費(fèi)用
我公司預(yù)付給對方的貨款,但是對方一直未開票給我們,這筆賬怎么沖平呢?現(xiàn)在已經(jīng)確定以后也不會開票給我們
已經(jīng)付過貨款,但沒有取得發(fā)票,所以一直掛在預(yù)付賬款上,(因數(shù)據(jù)小對方公司一直拖延不開,所以確定已無法要到發(fā)票。這種情況下要怎么賬務(wù)處理?
對方一直沒有開票給我,我掛預(yù)付貨應(yīng)付賬款那邊,確定對方不給票,賬務(wù)這么處理
已經(jīng)付款了,沒開票做的預(yù)付賬款,對方確定不開票,我們賬上一直掛預(yù)付嗎?
之前銷售產(chǎn)品 對方先支付了預(yù)付款生產(chǎn)模具 我這邊沒開發(fā)票 后續(xù)因?qū)Ψ皆蛉∠?我成本已經(jīng)下去 然后這筆預(yù)付款一直掛在賬上 這個(gè)賬怎么處理
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
具體分錄怎么做呢,需要銀行回單就可以了嗎
視同有普票一樣的做賬。