你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
老師您好,請問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現(xiàn),應(yīng)收票據(jù)底下是二級科目嗎?收票都是正常的,我們有協(xié)議也有銀行往來 但是往外貼票的時候,因為是小公司的貼現(xiàn),給我們的只有現(xiàn)金沒打到銀行存款對公賬戶。這個貼現(xiàn)手續(xù)費及具體業(yè)務(wù)后面沒有協(xié)議和附件,只打給領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金銀行卡了。這種情況下我們應(yīng)該怎么樣處理
老師好,我們餐飲管理行業(yè),有運營督導(dǎo),在我們下家督導(dǎo)幫著運營有一個補貼,下家會給我們打款500,有一半250是給督導(dǎo)的補貼。這500怎么做賬
老師晚上好!我們是個從事餐飲和物業(yè)管理的國有企業(yè),近期已不再從事餐飲經(jīng)營,遺留下一些餐飲設(shè)備和設(shè)施,企業(yè)想把這些閑置固定資產(chǎn)出售給一家餐飲公司,怎么做比較穩(wěn)妥呢?
老師您好,我們是一家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè),受另一家公司的委托我們負責運營,每年支付給委托方一筆費用,對方給我們開具費用發(fā)票,民政每年會有補貼款給到我們經(jīng)營方,因為在民政部門備案的是委托方,所以這筆款會到委托方賬上,我們目前欠委托方費用,領(lǐng)導(dǎo)想用該補貼款抵欠委托方費用,我這邊做賬應(yīng)該如何做呢
你好老師,我們單位是殘疾兒童培訓(xùn)的,國家會有一部分補貼,我們是先收孩子的學費,其中每月有2000是國家補貼,這2000,我們發(fā)票收入直接開給國家單位,等著國家單位下款了,我們再把這部分費用匯款給家長, 收入做賬就入借 1002 貸主營業(yè)務(wù)收入 國家補貼 應(yīng)交稅費 等著后期款到位了。因為前面已經(jīng)交過稅了 可以直接借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 國家補貼 付出去 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 這樣可以嗎
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)??詈皖櫩臀⑿湃牍珣舻目詈兔咳諄砜偟杲滑F(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好???
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費500元做個表就可以吧
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
有一半的250是要打給督導(dǎo)的,這個怎么做賬
你好 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?
勞務(wù)成本?為啥勞務(wù)成本,還要繳納個稅嗎
你好,因為是提供服務(wù)人員的工資,所以計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 其他業(yè)務(wù)成本。 金額只有500,是不需要繳納個人所得稅的
不要跟工資合并嗎
你好,這個督導(dǎo)在單位本來就有工資??
是的老師
你好,那就是并入個人工資申報個人所得稅的?
只能這樣操作嗎
你好,是的,是這樣的
就是說,找借,勞務(wù)成本,月末再轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,再個稅是嗎?
你好,是的,是這樣的
還有其他辦法嗎
你好,只能是這樣,沒有其他辦法的?
也就是說這一共500元,分錄怎么做,一個借銀行存款250,借勞務(wù)成本250嗎
你好 借:銀行存款500 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:勞務(wù)成本250,貸:應(yīng)付職工薪酬250 借:應(yīng)付職工薪酬250,貸:銀行存款?250