你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現(xiàn),應(yīng)收票據(jù)底下是二級(jí)科目嗎?收票都是正常的,我們有協(xié)議也有銀行往來(lái) 但是往外貼票的時(shí)候,因?yàn)槭切」镜馁N現(xiàn),給我們的只有現(xiàn)金沒(méi)打到銀行存款對(duì)公賬戶。這個(gè)貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及具體業(yè)務(wù)后面沒(méi)有協(xié)議和附件,只打給領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金銀行卡了。這種情況下我們應(yīng)該怎么樣處理
老師好,我們餐飲管理行業(yè),有運(yùn)營(yíng)督導(dǎo),在我們下家督導(dǎo)幫著運(yùn)營(yíng)有一個(gè)補(bǔ)貼,下家會(huì)給我們打款500,有一半250是給督導(dǎo)的補(bǔ)貼。這500怎么做賬
老師晚上好!我們是個(gè)從事餐飲和物業(yè)管理的國(guó)有企業(yè),近期已不再?gòu)氖虏惋嫿?jīng)營(yíng),遺留下一些餐飲設(shè)備和設(shè)施,企業(yè)想把這些閑置固定資產(chǎn)出售給一家餐飲公司,怎么做比較穩(wěn)妥呢?
老師您好,我們是一家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè),受另一家公司的委托我們負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),每年支付給委托方一筆費(fèi)用,對(duì)方給我們開(kāi)具費(fèi)用發(fā)票,民政每年會(huì)有補(bǔ)貼款給到我們經(jīng)營(yíng)方,因?yàn)樵诿裾块T備案的是委托方,所以這筆款會(huì)到委托方賬上,我們目前欠委托方費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)想用該補(bǔ)貼款抵欠委托方費(fèi)用,我這邊做賬應(yīng)該如何做呢
你好老師,我們單位是殘疾兒童培訓(xùn)的,國(guó)家會(huì)有一部分補(bǔ)貼,我們是先收孩子的學(xué)費(fèi),其中每月有2000是國(guó)家補(bǔ)貼,這2000,我們發(fā)票收入直接開(kāi)給國(guó)家單位,等著國(guó)家單位下款了,我們?cè)侔堰@部分費(fèi)用匯款給家長(zhǎng), 收入做賬就入借 1002 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 國(guó)家補(bǔ)貼 應(yīng)交稅費(fèi) 等著后期款到位了。因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)交過(guò)稅了 可以直接借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 國(guó)家補(bǔ)貼 付出去 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 這樣可以嗎
老師:收其他公司的房租管理費(fèi)發(fā)票怎么開(kāi)?發(fā)票項(xiàng)目開(kāi)什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)公賬戶給個(gè)人轉(zhuǎn)評(píng)審費(fèi),沒(méi)有票,這樣可以嗎?
老師 問(wèn)個(gè)專業(yè)問(wèn)題 怎么給一般納稅人和小規(guī)模算開(kāi)票加稅點(diǎn)
老師 有個(gè)問(wèn)題 公司印花稅是按次申報(bào)的 1-5月份每次合同的時(shí)候都申報(bào)了印花稅 但是我7月季度報(bào)的時(shí)候 申報(bào)印花稅又是按1-6月合同來(lái)的 現(xiàn)在要怎么辦呢 難不成申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,乙方租甲方廠房,房屋拆遷,拆遷款10萬(wàn)打入甲方賬戶,其中3萬(wàn)由甲方又打給乙方,乙方用給甲方開(kāi)具發(fā)票嗎
老師,上個(gè)月開(kāi)了6張發(fā)票,已經(jīng)報(bào)完稅了,現(xiàn)在客戶要求重開(kāi),稅務(wù)上怎么處理
購(gòu)進(jìn)二手車,使用權(quán)是司機(jī),收入也是司機(jī),掛靠公司,如何處理比較好
之前公司購(gòu)車的時(shí)候直接費(fèi)用報(bào)銷的,沒(méi)有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
公司法人和股東可以不參與公司審批嗎?
宋生 老師 那后期是不是發(fā)票進(jìn)來(lái)了 就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅款 535/1.13*0.13 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益--- 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感覺(jué)后期不會(huì)來(lái)發(fā)票啊
有一半的250是要打給督導(dǎo)的,這個(gè)怎么做賬
你好 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?
勞務(wù)成本?為啥勞務(wù)成本,還要繳納個(gè)稅嗎
你好,因?yàn)槭翘峁┓?wù)人員的工資,所以計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 其他業(yè)務(wù)成本。 金額只有500,是不需要繳納個(gè)人所得稅的
不要跟工資合并嗎
你好,這個(gè)督導(dǎo)在單位本來(lái)就有工資??
是的老師
你好,那就是并入個(gè)人工資申報(bào)個(gè)人所得稅的?
只能這樣操作嗎
你好,是的,是這樣的
就是說(shuō),找借,勞務(wù)成本,月末再轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,再個(gè)稅是嗎?
你好,是的,是這樣的
還有其他辦法嗎
你好,只能是這樣,沒(méi)有其他辦法的?
也就是說(shuō)這一共500元,分錄怎么做,一個(gè)借銀行存款250,借勞務(wù)成本250嗎
你好 借:銀行存款500 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:勞務(wù)成本250,貸:應(yīng)付職工薪酬250 借:應(yīng)付職工薪酬250,貸:銀行存款?250