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老師好,我們餐飲管理行業(yè),有運(yùn)營(yíng)督導(dǎo),在我們下家督導(dǎo)幫著運(yùn)營(yíng)有一個(gè)補(bǔ)貼,下家會(huì)給我們打款500,有一半250是給督導(dǎo)的補(bǔ)貼。這500怎么做賬

2023-07-19 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-19 17:53

你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 17:55

有一半的250是要打給督導(dǎo)的,這個(gè)怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:55

你好 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 17:58

勞務(wù)成本?為啥勞務(wù)成本,還要繳納個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:00

你好,因?yàn)槭翘峁┓?wù)人員的工資,所以計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 其他業(yè)務(wù)成本。 金額只有500,是不需要繳納個(gè)人所得稅的

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 18:01

不要跟工資合并嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:02

你好,這個(gè)督導(dǎo)在單位本來(lái)就有工資??

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 18:02

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:04

你好,那就是并入個(gè)人工資申報(bào)個(gè)人所得稅的?

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 18:04

只能這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:04

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 18:09

就是說(shuō),找借,勞務(wù)成本,月末再轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,再個(gè)稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-19 18:10

還有其他辦法嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 18:10

你好,只能是這樣,沒(méi)有其他辦法的?

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快賬用戶7317 追問(wèn) 2023-07-20 16:34

也就是說(shuō)這一共500元,分錄怎么做,一個(gè)借銀行存款250,借勞務(wù)成本250嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:35

你好 借:銀行存款500 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:勞務(wù)成本250,貸:應(yīng)付職工薪酬250 借:應(yīng)付職工薪酬250,貸:銀行存款?250

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你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023-07-19
1.當(dāng)每年支付給委托方費(fèi)用時(shí): 借:運(yùn)營(yíng)成本/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(委托方) 1.當(dāng)從民政部門收到補(bǔ)貼款時(shí),因?yàn)檫@筆錢實(shí)際上是給到經(jīng)營(yíng)方(即你們公司)的,但因?yàn)閭浒竼?wèn)題先到了委托方賬上,所以需要記錄為一筆“其他應(yīng)收款”。 借:其他應(yīng)收款(委托方) 貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款(民政部門) 1.當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)決定用補(bǔ)貼款抵扣欠委托方的費(fèi)用時(shí),需要沖銷之前的“應(yīng)付賬款”和“其他應(yīng)收款”。 借:應(yīng)付賬款(委托方) 貸:其他應(yīng)收款(委托方) 1.最后,確保結(jié)余為零或者反映實(shí)際的未結(jié)清余額。如果補(bǔ)貼款大于或等于欠費(fèi),那么上述分錄后的余額應(yīng)為零;如果補(bǔ)貼款小于欠費(fèi),那么“應(yīng)付賬款”仍會(huì)有余額。
2023-12-07
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-04-18
你好!不用的,錢到單位賬戶了嗎?
2021-07-06
您好,直接記入其他應(yīng)收款代墊費(fèi)用就可以。
2020-08-20
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