你好; 對(duì)的 ;平時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的金額是由“本年利潤(rùn)”及“利潤(rùn)分配”科目的余額合計(jì)填入。年末,由于“本年利潤(rùn)”科目余額已轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”科目,所以資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額等于“利潤(rùn)分配”科目的余額。
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù);我想問,未分配利潤(rùn)的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加利潤(rùn)表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
你好資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初期末數(shù),是科目余額表上的利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=科目余額表利潤(rùn)分配的期末余額。是吧老師?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù) 不就應(yīng)該等于 科目余額表未分配利潤(rùn)的期末數(shù) 嗎老師?
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬(wàn) 和貸:應(yīng)收賬款1萬(wàn),我想問:為什么1萬(wàn)元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬(wàn)出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
固定資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)資金這2個(gè)位置 的金額需要用負(fù)數(shù)表示嗎??jī)蓚€(gè)老師講的不一樣,暈個(gè)
老師,我單位在山東煙臺(tái),我購(gòu)買上海的貨物,不可以用支票支付嗎?
去年五月份考的初級(jí)職稱還能不能申請(qǐng)個(gè)人補(bǔ)貼呢?
青老師您好!聽過您的課特別喜歡您,那我這個(gè)模版負(fù)債表的未分配利潤(rùn)還包括了凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),就是不對(duì)的哈?
你好; 聽課? 我只是答疑; 沒有講課過哦? ;你看 科目的 余額 ; 負(fù)債表里的 未分配利潤(rùn)是歷年利潤(rùn)合計(jì)的??
哦重名了,對(duì)呀所以我這個(gè)模版的公式是錯(cuò)的哈?
你好; 是的 、正常來說是的?
期間費(fèi)用是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
你好了 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去哦 ;
就是不用先結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
你好;? 不用;? 你本身就是期間費(fèi)用了。正常月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了??