您好,應當是有利潤分配或直接調(diào)整期初未分配利潤
資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù),對嗎?從6月開始不等于什么問題呢?
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)加利潤表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
請問老師 為什么資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初+利潤表本年累計數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù),是什么原因呢?
我資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
我是7月錄的數(shù)據(jù),已經(jīng)連續(xù)做到12月份,一直沒發(fā)現(xiàn)這個問題,還能再改期初數(shù)據(jù)嗎?
期初數(shù)據(jù)也不能改呀,跟稅務數(shù)據(jù)是一致的呀
您好,是不可以修改期初。除非您調(diào)整報表