第一不含稅暫估入庫,銷售出去還沒開票的先不確認(rèn)收入

老師,我是購買方,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表,開完信息表后我的會計(jì)處理,還有銷售方以后來負(fù)數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時(shí)的分錄是 借:庫存商品 128.32 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅18.85 貸:應(yīng)付賬款 145 ,給對方開的紅字信息表是-145元。老師,能把兩次處理的分錄寫詳細(xì)點(diǎn)嗎,包括金額。謝謝啦!
建筑行業(yè)只采購入庫先有入庫單,發(fā)票未到,入庫金額是不含稅還是含稅金額,如果不含稅金額,這個月已經(jīng)生憑證了,后期發(fā)票到了,普票怎么處理,專票怎么處理;如果錄入含稅金額這種符合會計(jì)準(zhǔn)則不。后續(xù)工程領(lǐng)料,銷售怎么處理
老師,請問小規(guī)??鞂W(xué)商貿(mào)幾個問題:1.為什么小規(guī)??鞂W(xué)商貿(mào)入庫單有的是含稅單價(jià),有些入庫單又是不含稅單價(jià)。2.小規(guī)模企業(yè)購入庫存商品也可以開稅率13%專用發(fā)票嗎?科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。不可以抵扣吧?那為什記入這個科目3.小規(guī)模企業(yè)銷售庫存商品時(shí)為什么也是開具13%增值稅專用發(fā)票?記入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,月末這些計(jì)入進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的稅怎么處理?
老師:您好,請問去年購入一批貨,對方未開具發(fā)票,我先估入庫了,掛的應(yīng)付,現(xiàn)在票還沒來,這種情況賬務(wù)怎么處理呢,匯算清繳是否要補(bǔ)稅,并填入那個表呢,謝謝
購入商品,只有對方含稅的入庫單,對方未開票,請問,1,先入庫怎么入,是否含稅入庫,會計(jì)分錄是什么,如何處理進(jìn)項(xiàng)稅 2,銷售出去都還沒有開票出來如何處理
扣個稅時(shí),繳納金額比賬務(wù)實(shí)際多了幾角錢,實(shí)際繳納金額是正確的,請問差異記入哪里
老師分割單可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個月都需要交增值稅,會計(jì)已經(jīng) 申報(bào)了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計(jì)欠稅五六萬了,會計(jì)會承擔(dān)責(zé)任嗎?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個體戶的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎
公司名下的車,4年折舊 還有5萬余額,老板把車3.5萬元賣了,請問虧錢處理了,賬務(wù)怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買電纜重新布線,開關(guān)這些東西,我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)用嗎?還是在建工程,
老師:外購已稅消費(fèi)稅委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除外購的消費(fèi)稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書轉(zhuǎn)讓給y公司,分別怎么做賬?
請問老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里開具稅收完稅證明,能開具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費(fèi)用或計(jì)提費(fèi)用怎么寫?附什么單據(jù)?


那暫估入庫的時(shí)候就不含稅,那暫估時(shí)就開入庫單嗎
暫估開入庫單就是不含稅的?對方開來的銷貨單都是含稅的
是的,根據(jù)出入庫單做賬就行
不明白,可以來個全套不分錄和入庫單出庫單情況不,就是不知道到時(shí)候那個稅的差異如何調(diào)整,以什么名義調(diào)整
其實(shí)很簡單,你不管單據(jù)日歷是否含稅,只要是沒拿到進(jìn)貨發(fā)票,入庫的時(shí)候就不體現(xiàn)增值稅
關(guān)鍵是我發(fā)現(xiàn)最后對方開給我的發(fā)票稅款有差異,那又調(diào)整哪個成本那,就都覺得不合適,
那你暫估入庫的時(shí)候做了一筆,然后發(fā)票來了你把暫估的沖銷就行了
來票金額不是全部一起來的,只有其中部分
來多少你沖銷多少就行了
就是沖到最后有差異
最后的差異就是你成本轉(zhuǎn)多了沖銷多轉(zhuǎn)成本,成本少就提了 補(bǔ)提成本
商品有那么多,隨便選一個沖?
對,你要是零碎商品多,也就只能這樣
那出庫單是含稅的嗎?我看有些開過來出庫單大多是含稅的
是,y一般都是含稅的金額
成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用什么做附件嘛
不用,你要是有結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì)可以附后面