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老師你好,企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 問題:企業(yè)不征稅收入中,資產(chǎn)10000折舊了2000那我在年終匯算清繳的時(shí)候賬面價(jià)值只有8000了,那我扣減的不征稅收入是10000還是8000呢,折舊2000是不得減掉的

2022-08-09 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 14:47

你好!在取得這個(gè)10000資產(chǎn)的當(dāng)年,這個(gè)收入10000不征稅,所以匯算清繳時(shí)候從應(yīng)納稅所得額里減下來,當(dāng)年的折舊2000在會(huì)計(jì)上已經(jīng)記入了成本費(fèi)用,所以匯算清繳的時(shí)候,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2000。

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快賬用戶7682 追問 2022-08-09 15:14

老師,那在企業(yè)所得稅法中我先調(diào)增2000使賬面價(jià)值8000變?yōu)?0000,然后再減掉這10000不征稅收入對(duì)嗎

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快賬用戶7682 追問 2022-08-09 15:37

老師,是不是企業(yè)所得稅法規(guī)定中,減去不征稅收入10000,然后2000折舊在會(huì)計(jì)口徑已經(jīng)減掉了,企業(yè)所得稅法中不得減掉,因此得調(diào)增回來。 此時(shí)若是一筆免稅收入,那把這10000的免稅收入減掉,會(huì)計(jì)中已經(jīng)減掉的折舊也就不用再調(diào)增回來了,因?yàn)槊舛愂杖氲恼叟f在企業(yè)所得稅中是可以減掉的,老師這樣思路正確了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:58

你好!是的。免稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用可以抵扣,所以只是把10000調(diào)減,折舊可以正常扣。你的理解都是正確的。

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快賬用戶7682 追問 2022-08-09 16:04

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:07

不客氣!滿意請(qǐng)給個(gè)好評(píng)把謝謝你!

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你好!在取得這個(gè)10000資產(chǎn)的當(dāng)年,這個(gè)收入10000不征稅,所以匯算清繳時(shí)候從應(yīng)納稅所得額里減下來,當(dāng)年的折舊2000在會(huì)計(jì)上已經(jīng)記入了成本費(fèi)用,所以匯算清繳的時(shí)候,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2000。
2022-08-09
同學(xué)你好 如果有紅頭文件就不用繳稅
2022-05-17
你好 ??顚S玫难a(bǔ)貼做營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)沒有繳企業(yè)所得稅 這個(gè)補(bǔ)貼買來的資產(chǎn)再折舊就多抵扣了 所以不讓在抵扣
2021-12-02
首先,你這里它不是屬于可以稅前扣除的,折舊費(fèi)用就不填寫在這個(gè)折舊攤銷明細(xì)表里面,然后關(guān)于那個(gè)成本費(fèi)用的調(diào)整,它有一個(gè)專門就是不可扣除的成本費(fèi)用,你在那一張表里面去填寫。
2022-06-01
同學(xué)您好,就是征稅收入成本與不征稅收入成本要分開核算各算各的
2023-03-06
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