你好!不可以。要有發(fā)票才行
老師 我想問一下 我公司一直有增值稅留抵 這個(gè)月金稅盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票準(zhǔn)備入帳 是不是抵稅的金額只能在報(bào)表上掛著 不能抵扣使用 我們是不用交增值稅的 可以優(yōu)先使用金稅盤的稅額抵扣嗎
想問下,公司給別的居間介紹業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi) ,對方給我們開的是勞務(wù)費(fèi) 居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票可以企業(yè)所得稅前全額抵嗎,我好像以前聽說過在營業(yè)收入的5%金額 內(nèi)讓所得稅前抵扣,有這種說法嗎,我們是應(yīng)該全額稅前扣還是按收入的5%范圍內(nèi)呢
老師你好,我想問下我們家去年賬里有一部分費(fèi)用 沒取得發(fā)票就入賬了,今年不是要做匯算清繳了嘛,我們可以在5月底前開對應(yīng)金額的發(fā)票進(jìn)來抵消沒有發(fā)票的那部分費(fèi)用嘛?內(nèi)容不一樣可以嘛?比如沒有發(fā)票的費(fèi)用是辦公用品,但是我今年取得的是住宿費(fèi)發(fā)票可以嘛?
老師你好,我想問一下,我們是外貿(mào)企業(yè),我們沒有內(nèi)銷,現(xiàn)在收到的快遞費(fèi)和租金的發(fā)票都是增值稅發(fā)票,我不想要這個(gè)稅額,可不可以選不抵扣認(rèn)證,原因選其他呢?
老師 我們公司有很多傭金費(fèi) 但是沒發(fā)票 ,我想問下 我這個(gè)怎么入賬對企業(yè)最有利呢 這個(gè)傭金費(fèi)用是不是可以先入帳 后期匯算清繳是不是可以按照合同金額的5% 來抵扣企稅?這個(gè)5%要是沒票能抵扣嗎
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
那我沒有發(fā)票的 就要全部納稅調(diào)增嗎
那老師 企業(yè)有那么傭金費(fèi)用 沒有發(fā)票的 可以怎么操作能納稅籌劃阿
你好!是的。沒有發(fā)票,不能稅前扣除
能不能告訴我傭金怎么合理費(fèi)用化呀
你好!你有發(fā)票,就可以入公司費(fèi)用