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老師您好,我這個月繳納增值稅三萬塊錢。但是上個月底沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項,這個月結(jié)轉(zhuǎn),然后在做賬可以嗎

2023-07-17 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 09:11

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7898 追問 2023-07-17 09:13

不要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:15

是的,不用結(jié)轉(zhuǎn)那2個科目,很麻煩的。

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-17
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
同學(xué)你好 都要分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-23
你好,同學(xué),上次留底的可以直接抵扣銷項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,本期結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅中,用來抵扣
2023-12-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-02-24
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