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在手機(jī)上提交了紅沖,但是要一個(gè)工作日之后才能看到結(jié)果,這種情況下可以直接重新開正確的增值稅普通發(fā)票嗎

2023-07-17 00:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-17 00:47

您好! 這個(gè)是完全沒有問題的

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您好! 這個(gè)是完全沒有問題的
2023-07-17
有問題 不能減去 12月份紅沖 申報(bào)了不可以的 沒法再勾選了
2020-12-08
你好,可以差額沖的,摘要寫清楚情況就行了
2019-06-27
你好 1,需要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過了之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票 2,申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票之前使用。開具負(fù)數(shù)發(fā)票以后,就不需要做其他操作了
2021-09-17
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個(gè)人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報(bào)時(shí),按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫,該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)中,匯算清繳時(shí)再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報(bào)。若為定期定額征收,紅沖對(duì)當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況。
2025-04-25
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