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Q

把公司辦公室分租給別的公司一年,款項暫未收到,發(fā)票未開,但其中有三個月租期是明年,怎么做分錄?(考慮增值稅)

2023-07-16 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-16 21:30

你好,發(fā)票未開,不需要做賬的呢

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快賬用戶7043 追問 2023-07-16 21:31

權(quán)責(zé)發(fā)生制 要做的

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齊紅老師 解答 2023-07-16 21:33

您好,借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 通過未開票收入申報增值稅。

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快賬用戶7043 追問 2023-07-16 21:34

其中有三個月是明年的租期 這個要考慮嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-16 21:40

您好,需要考慮的呢

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快賬用戶7043 追問 2023-07-16 21:42

那怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 21:49

您好,增值稅不需要考慮跨年問題。而收入需要考慮。 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 每月確認(rèn)收入 借:預(yù)收藏客 貸:其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶7043 追問 2023-07-16 21:59

我沒懂 借應(yīng)收貸預(yù)收啥意思

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齊紅老師 解答 2023-07-16 22:00

您好,應(yīng)收,這個是因為你還沒收到租金。預(yù)收這個是處理還沒確認(rèn)收入的一個過度分錄使用。

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快賬用戶7043 追問 2023-07-16 22:03

如果改成其他應(yīng)收和其他應(yīng)付會不會好一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-07-16 22:04

您好,這個也可以的哈。

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快賬用戶7043 追問 2023-07-16 22:05

一個公司掛兩個科目會不會奇怪啊

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齊紅老師 解答 2023-07-16 22:05

您好,實質(zhì)就是這樣,也只能這樣了咯

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你好,發(fā)票未開,不需要做賬的呢
2023-07-16
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2023-07-16
你好;? ? 那你考慮A轉(zhuǎn)租出去給 另外三家不; 不然其他三家沒有發(fā)票的?
2022-01-05
你好 ;? ?你按月來做? ? ?收入 :借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-租賃無票? ?收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ;? 收到錢:借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ; 開票出去做? 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-租賃無票? ?收入負(fù)數(shù)?; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)?;? ??借?應(yīng)收賬款? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入-? ?開票收入? ? ??
2022-04-26
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 300
2020-10-14
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