你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 300
跟對方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
老師好,公司是一般納稅人,經(jīng)營五金產(chǎn)品,內(nèi)貿(mào)外貿(mào)都有,且有房產(chǎn),租賃給別的公司,簽了租賃合同,租金5萬,押金5千,給對方開了增值稅普通電子發(fā)票“不動(dòng)產(chǎn)租賃”金額47619.05,稅金2380.95,總額50000,請問賬務(wù)如何處理?其他業(yè)務(wù)收入?增值稅電子普通發(fā)票稅金能否抵扣?
老師,如果我公司是一般納稅人,現(xiàn)在出租辦公樓給別家公司用,給對方開了5%的租金發(fā)票,租金發(fā)票未稅金額6000,稅額是300,請問這個(gè)分錄怎么做? 怎么計(jì)提房租增值稅的附加稅
老師您好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),停產(chǎn)了出租廠房給別人,租金收入不開發(fā)票,我公司是一般納稅人,應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)?
老師,您好,我想問一下,別的公司租我們公司房子,對方公司用酒來抵償租金(給我們公司開了增值稅專用發(fā)票,抵酒的金額),我們公司給對方公司開了相應(yīng)金額的租金發(fā)票,這樣可以嗎?我該怎么記賬。
老師 21年購入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報(bào)表中 加速折舊了金額合計(jì)為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請退稅,退稅申請理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補(bǔ)償金在匯算清繳時(shí)填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個(gè)月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個(gè)營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報(bào)嗎?
幼兒園政府補(bǔ)助生均津貼未到賬,計(jì)提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺(tái)用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
我公司不是房產(chǎn)公司,是工業(yè)企業(yè),那個(gè)也是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
你好!是的。也是入這個(gè)科目。
可是答案是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
你好!答案是對的,一般納稅人如果開5%確實(shí)是用了簡易征收。