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2022有一筆收入做錯了,當(dāng)時就沒收錢,寫了現(xiàn)金。沒掛賬。 借:現(xiàn)金(這個科目錯了) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 然后過了幾個月公戶到賬了,掛往來了。 借:銀行 貸:預(yù)收賬款-*** 2023年我怎么調(diào)這個預(yù)收賬款-*** 科目。

2023-07-16 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 16:23

同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款-*** 貸:現(xiàn)金

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快賬用戶3466 追問 2023-07-16 16:26

這樣行嗎 摘要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 16:27

同學(xué),你好 摘要:調(diào)整分錄

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快賬用戶3466 追問 2023-07-16 16:27

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-16 16:28

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款-*** 貸:現(xiàn)金
2023-07-16
同學(xué)你好 直接沖減就可以了;
2022-08-26
你好 直接按照差額調(diào)整? ?借 庫存現(xiàn)金(紅字) 貸? 主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
2021-08-09
你好,同學(xué)。 沒太明白你的意思, 你這計(jì)了收入支出,暫存款又是什么意思
2020-04-17
1.沖回之前的分錄:借:應(yīng)收賬款 -31800(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入 -30000(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-1800(紅字) 2.調(diào)整預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間的差額:借:預(yù)收賬款 16800貸:應(yīng)收賬款 16800 3.重新入賬正確的應(yīng)收賬款金額:借:應(yīng)收賬款 45000貸:主營業(yè)務(wù)收入 42500應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2500
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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