您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加費(fèi) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加費(fèi) 貸:銀行
老師,請(qǐng)問一下 1、我這個(gè)月報(bào)稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
想問下老師出售二手車和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報(bào)表和賬上、利潤(rùn)表的收入就不一樣了 想問下老師實(shí)務(wù)上會(huì)怎么做比較好呢謝謝
非營(yíng)利組織的賬務(wù)處理 老師,我想請(qǐng)問下,機(jī)構(gòu)這個(gè)季度需要繳納增值稅和附加稅,然后我需要怎么做賬,如何編制分錄呢?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請(qǐng)問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時(shí)候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請(qǐng)問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請(qǐng)問怎么分錄怎么體現(xiàn)
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查