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老師,請(qǐng)問(wèn)一下 1、我這個(gè)月報(bào)稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過(guò)以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?

2021-01-26 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-26 14:03

?你好1.? ?你之前做計(jì)提增值稅和附加稅了嗎 2.? ? ? 這個(gè)是繳納2020年的 企業(yè)所得稅嗎 ?之前有做計(jì)提嗎

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快賬用戶8315 追問(wèn) 2021-01-26 14:03

都沒(méi)有計(jì)提

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快賬用戶8315 追問(wèn) 2021-01-26 14:04

是的,2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳

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齊紅老師 解答 2021-01-26 14:05

?你好 1.? ?那你12月的收入分錄都沒(méi)有做嗎? 你收入做了肯定增值稅會(huì)貸方計(jì)提的。? 附加稅走:借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加 -企業(yè)所得稅? 繳納:借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加 -企業(yè)所得稅? ?貸銀行存款 。結(jié)轉(zhuǎn) :把以前年度損益調(diào)整? 余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去??

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快賬用戶8315 追問(wèn) 2021-01-26 14:16

收入都做了的,那增值稅繳納的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-26 14:16

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶8315 追問(wèn) 2021-01-26 14:18

是進(jìn)已交稅金嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 14:19

你好你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? 你已交稅金 是 一般納稅人的科目? 。是的話就走這個(gè)科目??

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快賬用戶8315 追問(wèn) 2021-01-26 14:19

是一般納稅人,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 14:21

?嗯? 那就是 按這個(gè)來(lái)錄入? ?

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?你好1.? ?你之前做計(jì)提增值稅和附加稅了嗎 2.? ? ? 這個(gè)是繳納2020年的 企業(yè)所得稅嗎 ?之前有做計(jì)提嗎
2021-01-26
滯納金是借營(yíng)業(yè)外支出。貸 銀行存款。 然后補(bǔ)交稅款的分錄是。
2023-08-22
這個(gè)是在22年度的匯算調(diào)整,跟23年匯算無(wú)關(guān)
2024-03-11
你好, 補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-06-18
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-06-10
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