暫估和實(shí)際是一樣的嗎?如果是的話可以
老師 之前會(huì)計(jì)做的暫估 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬 應(yīng)付職工薪酬50萬 是去年12月的 我現(xiàn)在拿一部分工資沖30萬,分錄怎么寫
老師,我在23年5月報(bào)了5月份448773的個(gè)稅工資,有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本,我在22年做的分錄是暫估工資:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問要沖掉22年的暫估成本在23年應(yīng)該怎么來做分錄?
老師,請(qǐng)問一下我在22年暫估了成本302116,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,我在2023年報(bào)的這筆工資跟23年的當(dāng)月的工資448773一起在5月份報(bào)的個(gè)稅,我現(xiàn)在想要沖掉22年的暫估成本,我在23年是不是直接做借:應(yīng)付職工薪酬302116,貸:庫(kù)存現(xiàn)金302116就可以了?
老師,請(qǐng)問一下我在22年度做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,但是這筆工資我是在23年報(bào)的個(gè)稅,我想把22年這筆分錄的給沖掉,應(yīng)該怎么沖?
老師,請(qǐng)問一下我在22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,我在23年應(yīng)該怎么做分錄把他沖掉呢?
購(gòu)進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是的一樣的
那就可以的 可以這么做的
老師,請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表不平,查找不到原因,能不能做分錄把他給做平呢?
你是軟件做的嗎?科目余額表是不是平衡的?
看什么時(shí)候的余額表呢
你好,你幾月份報(bào)表不平看幾月份的科目余額表