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老師,我在23年5月報了5月份448773的個稅工資,有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本,我在22年做的分錄是暫估工資:借主營業(yè)務成本,貸:應付職工薪酬,請問要沖掉22年的暫估成本在23年應該怎么來做分錄?

2023-07-15 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-15 20:49

您好,借主營業(yè)務成本(負),貸:應付職工薪酬(負)

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快賬用戶1019 追問 2023-07-15 20:59

老師,是不是這樣做呢

老師,是不是這樣做呢
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齊紅老師 解答 2023-07-15 21:16

您好,對的哦,就是這樣寫分錄的

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相關(guān)問題討論
您好,借主營業(yè)務成本(負),貸:應付職工薪酬(負)
2023-07-15
暫估和實際是一樣的嗎?如果是的話可以
2023-07-16
借應付職工薪酬、 貸利潤分配、未分配利潤 小企業(yè)會計準則做賬的
2023-12-07
應該是這樣 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付職工薪酬
2024-07-03
你好,咱是暫估錯了嗎?還是什么
2023-11-03
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