同學(xué),您好,進(jìn)項稅額是乘以80%,乘以20%是求的加計扣除的部分,不是進(jìn)項稅額
老師就是這個收入,委托代銷的收到清單后,最下面這筆分錄,開的進(jìn)項稅額,我怎么就看不明白那?為什么要開一個進(jìn)項稅額
老師,這一題的解釋我沒看明白,為什么得用300×(50+20)÷(100+300)
老師,這個題沒有看明白,不是持股80%怎么還會受凈利潤影響呢,麻煩老師講細(xì)一點(diǎn),謝謝了
老師,這個題 沒太明白這個待抵扣的進(jìn)項稅額2040是怎么算出來的?
老師這題進(jìn)項稅額為什么? 20%,沒看明白,怎么不? 80%
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
老師增值稅不是不可以扣除嗎?我還是沒太明白
嗯嗯,是的哈,不過城建稅,附加稅可以扣除,這個是以實際繳納的增值稅作為計稅依據(jù),你看哈,銷項稅額減可以抵扣的進(jìn)項稅額,是實際繳納的增值稅,再乘以5%是城建稅,后邊是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加