看看你的申報(bào)表什么情況?
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開(kāi)票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額]大于0,且本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么更改?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具普票不含稅1萬(wàn)元,屬于免征增值稅的,B38表在第十欄填1萬(wàn)元,在18欄填333元,20欄填333,24欄為0,B44表中,減免明細(xì)選什么
老師好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值提示這個(gè)要怎么弄?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》 : 1、第10欄[小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額]第1列+第2列【244278.9+0】應(yīng)小于等于起征點(diǎn)金額【150000】
為什么增值稅起征點(diǎn)適用于小規(guī)模,不適用一般納稅人這是什么原因呢
老師您好,小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已繳納稅款,但是銷(xiāo)售金額又未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)是填在第二欄還是第10欄
請(qǐng)問(wèn)老師快賬軟件的表跟我們?yōu)樯恫灰粯幽?/p>
我公司 在韓國(guó) 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費(fèi)用是 純 人工費(fèi)。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級(jí)實(shí)務(wù)的所得稅,和現(xiàn)實(shí)中干的 小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實(shí)中沒(méi)這么麻煩
老師好,這兩道題在計(jì)算公允價(jià)值的時(shí)候計(jì)算方法怎么不一樣,不懂為什么一個(gè)要+投資收益,一個(gè)不加,一個(gè)要減利息一個(gè)不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車(chē)城。汽車(chē)城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費(fèi)用發(fā)票,是對(duì)方應(yīng)該按建筑發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)來(lái)開(kāi)嗎?
幾萬(wàn)塊一次性入費(fèi)用,利潤(rùn)就減少,減少所得稅,對(duì)下一年也沒(méi)有什么影響吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們給廠家開(kāi)7萬(wàn)的陳列費(fèi)的專(zhuān)票,后面廠家給我們發(fā)了9萬(wàn)的貨款,我們只用付2萬(wàn),那7萬(wàn)就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣(mài)貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶(hù)消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶(hù)實(shí)付了2800元,我們也開(kāi)具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請(qǐng)問(wèn)優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,就顯示這個(gè)
無(wú)法保存,本季度的開(kāi)票金額是十萬(wàn)多
你只填了免稅銷(xiāo)售額,還要填免稅的稅額,就是銷(xiāo)售額*3%
老師,怎么看不到,是第幾欄?
就是第17和18行要有數(shù)字哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。