您好,顯示開票金額,您需要先抄報(bào)稅
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個(gè)沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額
老師好請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度開票沒超過三十萬,申報(bào)增值稅不顯示本期開票金額嗎?企業(yè)是酒店,二季度每月就開了幾千塊的發(fā)票,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為零!
老師,請(qǐng)問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報(bào)表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請(qǐng)問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了?
老師您好,我想問下就是我是小規(guī)模納稅人,1-11月不小心發(fā)票開超了500萬,稅務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)在暫時(shí)還沒提示升一般納稅人,我能不能再12月紅沖發(fā)票,我增值稅是按季度申報(bào)的
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
請(qǐng)問無票收入田在哪一行?
您好,無票收入金額包含在第一行
第一行嗎?
還是填第十行?
包含未開票金額合計(jì)季度開票沒超過三十萬,填寫10行