您好,顯示開票金額,您需要先抄報(bào)稅
老師,請(qǐng)教一下 我們是小規(guī)模納稅人,第二季度代開專票95604.9元,不含稅94658.32元,自開普票44679.7,我申報(bào)好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元,代開專票的當(dāng)時(shí)在稅局開票就繳清了,季收入沒超過45萬(wàn)元呢
我公司是小規(guī)模納稅人,有無(wú)票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬(wàn)的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個(gè)沖減無(wú)票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬(wàn)的免稅額
老師好請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度開票沒超過三十萬(wàn),申報(bào)增值稅不顯示本期開票金額嗎?企業(yè)是酒店,二季度每月就開了幾千塊的發(fā)票,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為零!
老師,請(qǐng)問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報(bào)表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來(lái)
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬(wàn),請(qǐng)問下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
老師,加班打車費(fèi)報(bào)銷算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
你好老師,國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng),資產(chǎn)狀況信息,總分機(jī)構(gòu)怎么填寫呢?按總公司自己的填寫還是,總公司分公司合并后填寫
請(qǐng)問工商年審報(bào)告中的社保信息需要填寫的繳費(fèi)基數(shù)和實(shí)繳金額包括退休醫(yī)療和特定人員單項(xiàng)工傷保險(xiǎn)的嗎
購(gòu)入托盤計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問下稅務(wù)現(xiàn)在讓調(diào)23年企業(yè)所得稅,以前是小微企業(yè),調(diào)整后就不是小微企業(yè)了,那么這些表是不是就要填寫呢?
老師,公司承擔(dān)個(gè)稅,怎么入帳,謝謝
你好,小規(guī)模,我開酒店的,我是酒店方,我的工程完了,是不是在建工程科目要接轉(zhuǎn)成長(zhǎng)期待攤
老師您好,比如公司視頻會(huì)議系統(tǒng)原值16000元,里面的電視壞了,重新更換,電視大概3700元,發(fā)票開的是視頻設(shè)備-顯示組,沒有數(shù)量,沒有單價(jià),只有金額,請(qǐng)問可以計(jì)入管理費(fèi)用修理費(fèi)嗎?業(yè)務(wù)申請(qǐng)的時(shí)候?qū)懙氖切蘩?/p>
我司是生產(chǎn)型企業(yè),出口免抵退稅有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教一下:1、我們出口是人民幣出口,進(jìn)行免抵退稅的時(shí)候美元匯率是必須要填寫的嗎?因?yàn)閰R率原因造成1分錢的差異有沒有影響?2、免抵退稅申報(bào)期和增值稅的申報(bào)期是不是必須一致?我司是3月份申報(bào)的的出口銷售額,當(dāng)時(shí)開票額度不夠,申報(bào)的是未開票收入,后面開票之后才進(jìn)行免抵退稅申報(bào)
老師24年的賬發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的,匯算清繳已結(jié)束,如果調(diào)整的話應(yīng)該怎么操作,還可以直接沖銷重做還是怎么做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩老師給出正確的分錄,謝謝
請(qǐng)問無(wú)票收入田在哪一行?
您好,無(wú)票收入金額包含在第一行
第一行嗎?
還是填第十行?
包含未開票金額合計(jì)季度開票沒超過三十萬(wàn),填寫10行