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我公司是小規(guī)模納稅人,有無(wú)票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開(kāi)了二十多萬(wàn)的發(fā)票,再開(kāi)發(fā)票就超過(guò)了免稅額,這個(gè)沖減無(wú)票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬(wàn)的免稅額

2023-04-02 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-02 16:25

同學(xué),你好 沖減無(wú)票收入的金額,是不算的 比如這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了20萬(wàn),無(wú)票收入15是要沖減之前的再重開(kāi) 20*15-15=20 這個(gè)不超過(guò)30萬(wàn),免的

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同學(xué),你好 沖減無(wú)票收入的金額,是不算的 比如這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了20萬(wàn),無(wú)票收入15是要沖減之前的再重開(kāi) 20*15-15=20 這個(gè)不超過(guò)30萬(wàn),免的
2023-04-02
可以的,可以這么做的。
2021-11-25
你好,你等于把無(wú)票變成有票是嗎?
2021-01-14
你好,可以沖上個(gè)季度的無(wú)票收入。
2020-12-12
你好 如果您是享受征收率減按1%的優(yōu)惠的話 稅表是按3%(因?yàn)槭且咔榈模从性摫恚?賬上是1% 要是收入季度不超45萬(wàn) 是可以不寫附表 要是收入超45萬(wàn) 記得寫主表18行和附表 去減免2%部分
2021-07-10
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