你好,這個(gè)都是不能免稅的
小規(guī)模季度不超過30萬開的普票價(jià)稅合計(jì)為2320,請問填增值稅納稅申報(bào).本期免稅額我是2320/(1+1%)*1% 交 還是按2320/(1+1%)*3%來交呢
小規(guī)模納稅人本季度超過30萬,開具了5%不動(dòng)產(chǎn),和1%的普票,申報(bào)時(shí)是不是交5%的稅額,1%的能免稅
老師,如果小規(guī)模納稅人開具 5%普票,月不超 10 萬,季度不超 30 萬免增值稅是吧,那如果超過了,現(xiàn)在是按 5%交增值稅嗎還是啥
小規(guī)模納稅人開具普票5%租賃費(fèi),需要核5%的稅種嗎?,是不是也按季度不超過30萬免稅是嗎?,如果申報(bào)的話填在哪個(gè)位置呢?小規(guī)模
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
我想請教個(gè)工作中的實(shí)務(wù)問題:A公司是B公司的控股股東,A公司成員可以在B公司報(bào)銷嗎?(當(dāng)然,報(bào)銷的費(fèi)用都是用于B公司生產(chǎn)經(jīng)營的)
老師,跟相關(guān)部門送禮計(jì)入那個(gè)會計(jì)科目?
老師,購買的工衣開的專票,可以抵扣嗎
老師,修建廠房期間,運(yùn)費(fèi)直接進(jìn)入在建工程嗎?
老師我是新公司注冊完成了,7月份稅也報(bào)完了,今天給員工社保錄入信息是不是也可以
老師,我們是科技公司,今年新成立的,每月都有開技術(shù)類的專票,這個(gè)印花稅是怎么計(jì)算的呢?沒搞明白
老師,供應(yīng)商品質(zhì)扣款是做營業(yè)外支出還是沖原材料
你好老師我問一下我們屬于建筑公司,如果是甲方以農(nóng)民工工資形式給我們工程款,這中情況稅應(yīng)該報(bào)個(gè)稅
老師,銷售員以前月份銷售單價(jià)開錯(cuò)了,財(cái)務(wù)也根據(jù)銷售單價(jià)開具發(fā)票給客戶了,那現(xiàn)在是要退單重開銷售單,還是差價(jià)總額補(bǔ)開銷售單就行?假如原先實(shí)際單價(jià)是32000,開成30000,數(shù)量是100臺,那補(bǔ)開20萬的差價(jià)銷售單可以嗎
甲企業(yè)是一般納稅人也是個(gè)二房東,每月支付大房東水電費(fèi),將空置廠房對外出租收取水電費(fèi),租金收入適用5%簡易計(jì)稅,收取租賃戶的水電物業(yè)費(fèi)怎么交稅,稅率多少
增值稅稅申報(bào)表自動(dòng)減免了1%的稅額
這個(gè)不應(yīng)該是全免的吧?
申報(bào)自動(dòng)生成 繳納5%的不動(dòng)產(chǎn)稅金,1%的普票稅額免增
如果是自動(dòng)減免的話就可以