這個(gè)5%沒(méi)有這個(gè)政策哈
老師,小規(guī)模納稅人月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)免值增稅,那超過(guò)了呢?開(kāi)的是普票啊。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
老師,如果小規(guī)模納稅人開(kāi)具 5%普票,月不超 10 萬(wàn),季度不超 30 萬(wàn)免增值稅是吧,那如果超過(guò)了,現(xiàn)在是按 5%交增值稅嗎還是啥
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果我月度超過(guò)10萬(wàn),但季度不超過(guò)30萬(wàn),這要交增值稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)餐飲小規(guī)模企業(yè),開(kāi)5萬(wàn)1%普票,如果一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)開(kāi)票,是不是就是免稅,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)開(kāi)票,就交1%增值稅,附加稅就可以了?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人不能開(kāi) 5%的普票了嗎?
這個(gè)政策怎么理解
這個(gè)上面的圖是不是 2022 年的增值稅小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策,如果也要按照上圖寫的話,根據(jù)現(xiàn)在最新的政策應(yīng)該怎么寫
僅指適用3%稅率的 ,同學(xué)
那請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還可以開(kāi) 5%的普票嗎?開(kāi) 5%普票咋辦
那就沒(méi)有優(yōu)惠,同學(xué),開(kāi)具5%是沒(méi)有問(wèn)題的