你好,六月剛開始營業(yè)的小規(guī)模企業(yè),六月份利潤總額25000,在本月7月報稅需繳納企業(yè)所得稅 六月份做賬的時候,是需要計提所得稅的
老師 每個季度申報納稅企業(yè)所得稅的時候,如果當(dāng)月利潤是負數(shù),但是當(dāng)季的利潤是正數(shù),這種情況需要計提企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅,三季度7月做了計提了企業(yè)所得稅,在季度末做申報的時候企業(yè)所得稅繳納了9月的,7月計提的還在賬上掛著,8月虧損沒有所得稅。那7月計提的所得稅怎么處理?
老師您好,填寫第2季度企業(yè)所得稅主表時,預(yù)繳稅款上的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。喊填寫本年累計。是六月份利潤表出來的數(shù)據(jù)嗎?
老師,如果是六月剛開始營業(yè)的小規(guī)模企業(yè),六月份利潤總額25000,在本月7月報稅需繳納企業(yè)所得稅。這樣的情況,六月份做賬的時候需要計提所得稅嗎?
老師,報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入和營業(yè)成本,是不是都填不含稅金額?我是小規(guī)模企業(yè),六月份我剛開業(yè),開了一筆銷售業(yè)務(wù)含稅金額13萬。
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
老師,如果不計提,七月份直接交可以嗎
你好,6月份應(yīng)當(dāng)先計提才是的?
計提稅,是不是所有業(yè)務(wù)結(jié)束后,六月最后一筆業(yè)務(wù)才能做?
你好,是的,是這樣的
老師,那7月報財務(wù)報表的時候,應(yīng)交稅費就是有數(shù)了,是這個企業(yè)所得稅的數(shù)了?
你好,7月繳納了之后,應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅? 就沒有余額了啊?
我是說報第二季度財務(wù)報表的上面,應(yīng)交稅費欄的數(shù)就是第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)了嗎?(無增值稅,免征了)
你好,第二季度財務(wù)報表的上面的應(yīng)交稅費,是計提的第二季度所得稅。
哦。老師,如果不計提,七月份做賬做計提并繳納也不可以嗎?
你好,不可以。 屬于計提所得稅不及時?
印花稅可以7月份計提并繳納嗎?
你好,印花稅不需要計提,實際繳納的時候計入稅金及附加核算?