學員您好,是的,對的,是這樣的
老師,我是小規(guī)模企業(yè),填B類企業(yè)所得稅申報表,公司季營業(yè)收入13萬元,是含稅的,無其他收入,請問在營業(yè)收入欄里填13萬元:還是填13除以1.03所得到的不含稅額?
你好,老師!我們公司1-3月份不含稅銷售額是74萬多,4-6月份不含稅銷售額是6.8萬多,1-6月份不含稅銷售額加起來是81.4萬,申報企業(yè)所得稅營業(yè)收入填的是81.4萬,稅務說金額不對,是什么原因?
小規(guī)模納稅人季報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收入是不含稅的銷售金額嗎?
小規(guī)模服務類企業(yè)。 收入開票(含稅)38.5萬,銷售額,371287.13,增值稅1.371288萬 項目成本開票(含稅)8萬,金額79207.92,稅額,792.08。 營業(yè)收入算不算增值稅?營業(yè)成本算不算增值稅?
老師,報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入和營業(yè)成本,是不是都填不含稅金額?我是小規(guī)模企業(yè),六月份我剛開業(yè),開了一筆銷售業(yè)務含稅金額13萬。
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
老師,我在做六月份賬目時,因為就這一筆業(yè)務,小規(guī)模企業(yè)沒超過30萬,而且是普票,做賬的時候就沒有計提應交增值稅。所以在生產(chǎn)的資產(chǎn)負債表的時候,營業(yè)收入和營業(yè)成本都是含稅金額了。老師,這樣的賬目是不是錯的?
學員您好,是的,對的這種不規(guī)范
老師,企業(yè)所得稅已經(jīng)報了,也沒事吧?多交稅了,不是少交稅
你好,可以申請退稅的, 沒問題
老師,我剛算了一下,供貨商開的13個點的稅,我的成本那就少了,這樣的話,利潤我是不是就少算了啊,這樣的話我少交稅了
學員您好,是的,對的
老師,如果這樣的情況,我該怎么做賬報稅呢?
老師,我該怎么弄
這種已經(jīng)開票就只能如實申報,成本少可以其他提一些,如工資獎金計得多點