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上個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量和收入多做了,但是成本沒結(jié)錯(cuò)~系統(tǒng)不能反結(jié)賬,那這個(gè)月我要怎么沖回去?是沖多的那部分嗎

2023-07-14 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 15:57

您好,對(duì)的,沖銷多余部分的這個(gè)

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快賬用戶2494 追問 2023-07-14 16:23

就是我的賬是借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。就直接改成 借:(紅字)預(yù)收賬款 貸:(紅字)主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-07-14 16:27

嗯對(duì),就是這意思的

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您好,對(duì)的,沖銷多余部分的這個(gè)
2023-07-14
你好,1.結(jié)轉(zhuǎn)收入成本都是4件 2.收入成本都是按照-6件轉(zhuǎn)的
2020-11-24
之前分錄是怎么做的
2021-02-08
同學(xué),你好 下月來發(fā)票后需要紅沖回去,再按照發(fā)票重新做帳
2023-04-27
您好,賬務(wù)和增值稅申報(bào)計(jì)提未開票收入,下月有收入再?zèng)_回這個(gè)分錄 需要暫估未開票收入,至少收入的金額是正數(shù)或0,也就是必須有正數(shù)沖減負(fù)數(shù)的金額才能報(bào)稅。
2024-03-14
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