您是醫(yī)師,您是小規(guī)模符合免稅的政策,是這意思嗎?
老師 我們5月份的收入 6月份開票 這做賬的時候 那個月做收入呀?
老師,附圖那個錯的憑證,要怎么弄???這個憑6月30憑證5好沖,6月30結(jié)轉(zhuǎn)損益了呢?老師告訴我用哪幾個憑證充???看我附圖這樣充對不對呀?
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,您看我6月份開票803202.19,但是符合收入的30萬,那我6月份的這個憑證怎么做?
老師您好,請問前任會計的憑證,比如2023年6月30日的憑證,卻在記:繳納5月份的社保,是不是沒有按時做憑證,憑證做的不及時,這樣沒事吧?然后比如今天是6月30日,我想錄入4月份的業(yè)務(wù),我可以把記賬憑證的登賬日期寫成4月份嗎?蟹蟹老師
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
不是,一般納稅人
那你說符合收入30萬元是啥?一般納稅人一般沒有這個政策。
一般納稅人開票確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
不是,我給甲方開了80萬的發(fā)票,工程符合收入確認(rèn)條件的只有30萬,剩下的以后月份符合條件時確認(rèn)收入,我的意思是現(xiàn)在我怎么做賬?
80萬元發(fā)票按照80萬元來交增值稅。 但是我需要和你說一下,你提前開發(fā)票是有風(fēng)險的,有虛開發(fā)票的風(fēng)險。 借應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入30萬的。貸應(yīng)交稅費(fèi)按80萬元計算的。 然后后面再發(fā)生收入的時候,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
這個分錄怎么寫?
多收出來的錢記入預(yù)收賬款就行了。
然后稅款是按照80萬發(fā)票來計算的。
沒收到錢?。?
沒收到錢就按我寫的分錄就不是你寫的了,那就不體現(xiàn)80萬呢,因為他沒收到錢。
沒有收到錢,是計入應(yīng)收賬款。
應(yīng)收賬款是貸方這個30萬收入和80萬的增值稅加一起的金額。就沒有其他了。
應(yīng)收賬款不體現(xiàn)是80萬這個數(shù)據(jù)。
這樣寫嗎?老師
這樣填寫是對的,對了。
好的,謝謝老師
客氣,問題解決,請好評。