你好,可以在六月份做收入的。
老師 我們5月份的收入 6月份開票 這做賬的時候 那個月做收入呀?
老師,你好。我公司的房租是4月份到期。我做賬攤銷的時候也是做到4月份,但是6月份我們才交房租。5月份做賬的時候可以做5月份攤銷嗎?
你好 我們6月份紅沖了一張5月份開的發(fā)票 但是6月份同樣的金額又重新開了 做賬的時候 是不是要先做個負(fù)數(shù) 之后再做個正數(shù)呀
老師,我們是做廠房租賃的,比如我12月開發(fā)票開12-2月,那我12月份做賬的時候是做一個月的收入嗎?還是做三個月的收入
老師,我們單位是小規(guī)模5月份開張普票,當(dāng)時是1%的稅,然后在6月份的時候紅沖了,6月份的時候免稅了,這個時候怎么做賬呢
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
那我們的供應(yīng)商那邊 是這樣的 6月給我們開的票 是4.20-5.20 這一段時間的打款 我們怎么確定6月的成本呀
你們主營是銷售貨物嗎?
不是 是信息流廣告投放 需要在媒體那充值
你可以算一下你們投放的這個總支出是多少/受益時間。 這個就是一個月的成本。
那比如說我們在媒體上充值了10000 支出8000 媒體給我們開回來10000發(fā)票 剩余2000 還掛在預(yù)付賬款嗎?
你好是的,是這么做的。
比如開回來10張10萬的 支出8萬8 那就有一張發(fā)票部分入成本 部分沒入成本?
只要實(shí)際發(fā)生了8萬,就可以做8萬的成本,不管有沒有發(fā)票。
那后面不得付單據(jù)嗎? 如果有零有整的 一張發(fā)票的金額被拆分了 怎么記?。?
對方給你提供了服務(wù)之后,什么單據(jù)都不給,嗎
那怎么證明他們已經(jīng)完成了這些?
根據(jù)我們的付款 給一沓子成本票 但是這些票據(jù) 肯定不是全入成本的
你們收到別人的錢,委托別人去干,委托另一個人干,你們支付的,這些都屬于成本,如果你是按越多收入的話,你這個成本也是按月做,你的收入怎么分?jǐn)偰愕某杀揪驮趺捶謹(jǐn)偂?
是這樣的 我們的客戶在我們這充值10000 我們?nèi)ッ襟w那充值10000 媒體會給我們6%的返點(diǎn) 我們只需要支付10000/1.06 之間的差額就是我們的毛利
這么說吧,發(fā)生了六個月的廣告費(fèi),你給別人提供服務(wù),分包出去的支付的都是成本,你支付的錢除以六個月,這個就是每個月需要分?jǐn)偟某杀?,別人給你的返利相當(dāng)于你們沒有支付, 按實(shí)際支付出去的。