你好;? 預(yù)交的時(shí)候按照預(yù)收款的金額預(yù)交增值稅的 ;?
老師:你好,問(wèn)一下,我公司是一家典當(dāng)公司,申報(bào)時(shí)增值稅按未開(kāi)票收入申報(bào),那在申報(bào)印花稅時(shí)需要按借款合同申報(bào)嗎?還是?
考試,公司出租房產(chǎn),房產(chǎn)稅是按租金收入申報(bào),我是按合同金額申報(bào),還是按不含稅的報(bào)?沒(méi)有開(kāi)票,我的增值稅是不是也要同時(shí)確認(rèn)租金收入?
您好老師,我是房地產(chǎn)公司,我們預(yù)售階段的收入申報(bào)是按簽合同以后按合同總價(jià)申報(bào)增值稅還是實(shí)際收入的數(shù)字申報(bào)增值稅
房地產(chǎn)企業(yè)收到客戶定金,和首付款怎么做分錄。申報(bào)增值稅按房屋合同總額申報(bào),還是按收到的定金和預(yù)付款金額申報(bào)
老師,我們是房地產(chǎn)的預(yù)售階段,每個(gè)月要根據(jù)預(yù)收金額,預(yù)交增值稅和土地增值稅,我們4月份預(yù)收收入是0,這個(gè)增值稅預(yù)繳申報(bào),和土地增值稅需要做0申報(bào)嗎?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
1.投資的一家子公司注銷了,投資160萬(wàn)只收回來(lái)65萬(wàn),投資損失,匯算清繳需要填哪些報(bào)表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬(wàn),實(shí)收金額2000萬(wàn)。 利潤(rùn)表里投資收益是1905萬(wàn),那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫(xiě)
公司要變更股權(quán),需要4月份的報(bào)表,我可以先把4月份的報(bào)表做成虧損,變更好后按照申報(bào)高企的要求修改近三年的財(cái)務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報(bào)表,本年三季度,按照更改后的高企報(bào)表,有沒(méi)有什么影響?
攪拌車的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報(bào)稅這個(gè)增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票月10萬(wàn)以內(nèi)要交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計(jì)提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費(fèi):因委托外部單位或個(gè)人提供勞務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用。在耳機(jī)、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費(fèi)用,如受托方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行部分工序加工所收取的加工費(fèi)等。這勞務(wù)費(fèi)可以轉(zhuǎn)換成加工費(fèi)嗎?老師請(qǐng)幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語(yǔ)
謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? 】