借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
老師,我想問一下,我上個月匯算清繳的時候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個要怎么做賬呢?
老師,我想問一下,上次問你了年度匯算清繳暫估款的調(diào)增之后的賬務(wù)處理,現(xiàn)在我在問一下,就是我把暫估款調(diào)增之后,要補交企業(yè)所得稅,那賬務(wù)上玩如何處理?
您好,麻煩問一下,我年度匯算清繳的時候調(diào)增了成本,交了8000多塊錢的所得稅,這個帳我怎么處理呢?
老師,我問一下,去年有暫估成本,但在匯算清繳的時候調(diào)增了,交了所得稅的,這個賬務(wù)需要怎么處理呢,麻煩老師指導(dǎo)一下
老師今年所得稅匯算清繳的時候已經(jīng)把2022年年的暫估做了調(diào)整補交了所得稅,但是這個暫估在我應(yīng)該怎么做處理
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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