你好這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎
老師,想問(wèn)下,2021年暫估的成本,應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款~暫估的余額去掉呢?
老師,我想問(wèn)一下,我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我想問(wèn)一下,上次問(wèn)你了年度匯算清繳暫估款的調(diào)增之后的賬務(wù)處理,現(xiàn)在我在問(wèn)一下,就是我把暫估款調(diào)增之后,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那賬務(wù)上玩如何處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的,但是我把暫估成本在企業(yè)所得稅年報(bào)那里調(diào)增了之后顯示是要交稅的,請(qǐng)問(wèn)我賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:去年暫估了10萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳時(shí),票還是回不來(lái),年報(bào)時(shí)調(diào)增了10后補(bǔ)了稅,之前暫估的怎么處理呢
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點(diǎn)建議,謝謝 一家是超市的會(huì)計(jì),剛?cè)ビ腥藥В烙?jì)交接完她就走了,單休,試用期3500,過(guò)后4000 一家是代賬公司,會(huì)計(jì)助理,去的話就是開(kāi)票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過(guò)后3000
宣傳品和宣傳費(fèi)稅率分別是多少?
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報(bào)把總資產(chǎn)由200,寫(xiě)成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報(bào)?
老師,您好,我公司開(kāi)給對(duì)方專(zhuān)票,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,然后因?yàn)橐恍┦马?xiàng)需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請(qǐng)問(wèn)去年多計(jì)提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負(fù)債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)3.9萬(wàn),但是我們12月份要交的稅費(fèi)是22萬(wàn),查了說(shuō)是有進(jìn)項(xiàng)稅在所以影響報(bào)表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老師,柴油和汽油可以統(tǒng)一做燃油費(fèi)嗎?
19 提怎么計(jì)算啊啊啊啊
老板要買(mǎi)工廠,是要找外面做,還是自己對(duì)接的好
老師,您好!非獨(dú)立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報(bào)企業(yè)所得稅,只申報(bào)增值稅),有自己獨(dú)立的銀行賬戶。總公司做賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?收入,成本,費(fèi)用,總分公司往來(lái)及支付工資,報(bào)銷(xiāo)款的會(huì)計(jì)分錄都幫我寫(xiě)一筆可以嗎?
是的,去年因?yàn)橘~上盈利了,季度不想交稅,就暫估了,今年年度匯算清繳前,沒(méi)有發(fā)票沖減暫估款,就把這些暫估款給調(diào)增了,導(dǎo)致要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
年度匯算清繳,調(diào)增之后,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)是怎么處理的?按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)說(shuō)
如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 上面虛增的,做這個(gè) 補(bǔ)上的企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝老師
不是客氣,工作愉快。