你好; 你2季度開專票和普票分別開了好多; 季度超過30萬沒有; 好判斷的?
小規(guī)模納稅人自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品填寫申報表免稅銷售額,減免稅申報表還需要填寫嗎
小規(guī)模納稅人,季度未達30萬,是不是填寫增值稅申報表是填寫小微企業(yè)免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實際是減免一個點??!怎么辦
老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達到起征點,免稅銷售額,未達到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
小規(guī)模企業(yè)銷售額季度未達起征點,增值稅享受1%的政策,納稅減免申報表怎么填寫?
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,我們公司前面企稅申報表填的都是0,這個季度突然有數(shù)據(jù),會不會異常
企業(yè)所得稅的申報表,已記入成本費用的職工薪酬怎么填?是添1-9月累計還是?
老師請問調(diào)增了24年年報投資收益,現(xiàn)在應該以前年度損益調(diào)整報表不平,這個申報時怎么處理比較好呢。
老師 請問收到訴訟費的分錄怎么做的?
老師,如果跨年的是普票呢,要不要調(diào)賬呢
無票收入,無票支出怎么做賬
老師,我們公司有個投資人但是不是公司股東,就是投資公司的項目,他的款要以個人的名義直接打到公司賬戶,備注投資款,然后可以給他分紅給他申報個稅,這么理解對嗎
老師請問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個材料在4月多出了,應該是現(xiàn)在出,那我現(xiàn)在是直接調(diào)整成本還是把4月賬改了,重新減少這個材料再結轉(zhuǎn)呢?怎么做比較好呢?規(guī)范點又不想讓稅局看出來?
小規(guī)模公司,外地預繳。在A外管證開票50萬普票。在B外管證開票30萬專票。怎么預交稅款?按幾個點交稅?
老師咨詢一下,25年社?;鶖?shù)調(diào)整后員工個人補交的部分,現(xiàn)金已交到公司了,該怎么做賬呢
我是91937.9不含稅,一個點919.4
你好,都是普票
你好; 那不超過30萬; 你寫10欄次報免稅; 減免表不寫?
我是這樣填的
對比不通過
你好; 你是按照我說的? 步驟去寫的嗎?? 你是個體戶嗎?怎么還有核定金額?
老師你好,是個體戶
老師你好,我寫第十欄,稅額對不上,不用管就可以?
老師你好,那做賬怎么做?按幾個點?
你好;個體戶寫11欄次去報增值稅;就可以免稅哈;? 按1%?