那您需要有一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)才可以的。
一般納稅人季度報(bào)稅:所得稅預(yù)繳報(bào)表是填季度的利潤(rùn)還是本年累計(jì)的,另外財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)的季度的還是累計(jì)的?我們以前報(bào)的是所得稅預(yù)繳表比如報(bào)第二季度的,所填金額是一月至6月的累計(jì)金額,然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的是第二季度的,4月至6月的,這樣就造成兩個(gè)報(bào)表的收入成本利潤(rùn)不一致,現(xiàn)在稅局要求我們這兩個(gè)報(bào)表的收入成本利潤(rùn)必須一致。
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填,成本卻是不按照利潤(rùn)表填,增加了不少成本,利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開(kāi)票多,成本少,利潤(rùn)高,其他月卻是利潤(rùn)低,收入少,像這樣情況
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填,成本卻是不按照利潤(rùn)表填,增加了不少成本,利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開(kāi)票多,成本少,利潤(rùn)高,其他月卻是利潤(rùn)低,收入少,像這樣情況
老師 你好 我想問(wèn)一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報(bào)稅,因?yàn)楝F(xiàn)在有些原因 只有收入沒(méi)有成本 那么每個(gè)月結(jié)賬 就會(huì)顯示 本年利潤(rùn)在貸方 那我不是季度報(bào)稅嗎 我六月份做只做一個(gè)暫估成本就可以嗎 還是說(shuō)需要每個(gè)月都得做個(gè)暫估成本啊
老師,我想問(wèn)一下就是一般納稅人現(xiàn)在還沒(méi)做完賬,想要先報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào),那個(gè)利潤(rùn)表那里我可以預(yù)估個(gè)成本嗎?如果我填成本比收入高呢?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
您要暫估的話(huà)要差不多少,然后有差異的,你后面可以更正申報(bào),這樣行。