你好,他是在第11年里面給你填寫的嗎?如果是的話修改一下
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,7月開負(fù)數(shù)發(fā)票10000元,9月開具4970的銷售發(fā)票,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表該怎么填?
你好老師請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報(bào)表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
你好老師請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報(bào)表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
老師你好,請(qǐng)問一下上月剛注冊(cè)小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)進(jìn)不去,因?yàn)闆]來得及裝UK稅盤,沒開發(fā)票,點(diǎn)擊申報(bào)出現(xiàn)對(duì)話框:未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),請(qǐng)進(jìn)入開票軟件自動(dòng)完成匯總報(bào)送后,再進(jìn)行(小規(guī)模增值稅申報(bào)表)申報(bào),請(qǐng)問老師怎么申報(bào)呀?急急
老師你好,小規(guī)模納稅人核定征收,開票開的一個(gè)點(diǎn)增值稅專票,稅額259.02元,老師,打開申報(bào)表上面顯示銷售額90000稅額2700元,請(qǐng)問老師怎么交稅??急急
老師就是領(lǐng)導(dǎo)找我報(bào)支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎
您好老師,民非企業(yè)有限定性和非限定性,資產(chǎn)負(fù)債表怎么分開核算?
公司購入二手設(shè)備,針對(duì)提足折舊的固定資產(chǎn)如何填寫固定資產(chǎn)卡片?使用年限?
請(qǐng)老師幫我解析一下這個(gè)題!
長投權(quán)益法下,投資后,我向聯(lián)營企業(yè)甲銷售一個(gè)成本100的存貨,賣價(jià)150,年底存貨還沒賣出去,甲凈利潤1050,為什么算投資收益時(shí)要1050-50=1000,這個(gè)的底層邏輯是什么呢,我實(shí)現(xiàn)了利潤50,甲賣沒賣出和我有什么關(guān)系呢,還是說法律上規(guī)定需要這么處理
請(qǐng)問,A公司付款一筆業(yè)務(wù)給甲公司,實(shí)際上這筆款是應(yīng)該要BCD這三句付款的,他們集中款統(tǒng)一給A公司付給甲公司,甲公司開票給A,A是不是要開票給這三家公司?
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)所得分值不低于60分,且科技人員指標(biāo)得分不得為0分。 老師好,我想問一下,如果今年申報(bào)科技型中小企業(yè),那么此第五項(xiàng)是需要2024年整年的數(shù)據(jù),還是2025年當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
我公司租賃費(fèi)100萬,租賃期是2024年10月至2025年10月,每個(gè)季度開25萬發(fā)票,但是房主最后季度發(fā)票不能開了,要等2026年1季度給我們開,可以嗎
24年的折舊未提,今年9?補(bǔ)提,借:以前年度損益,結(jié)轉(zhuǎn)到了,本年利潤_未分配利潤,所需調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)嗎?
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務(wù)了解了一下,買的是一些額外小配件,不報(bào)關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,11項(xiàng)是什么內(nèi)容?
你好,主表里面的第11行里面未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。
老師,怎么改
好,修改成你的實(shí)際銷售額。
老師,申報(bào)表銷售額90000,怎么弄?核定征收
截圖你的申報(bào)表看一下的。
老師,核定征收數(shù)字能改么?
不可以的,這個(gè)必須帶著的。
老師,我問的問題是核定征收,開的是增值稅專票是一張票稅額259.01元但是上面是2700元,請(qǐng)問老師交多少稅?
你好,不需要繳納稅款的
老師,怎么不叫稅款的?能解釋一下么?
季度有300,000萬普通發(fā)票不交增值稅
老師,你還是不理解,核定征收,不是查賬征收?開的是專票1%呀?我提問題時(shí)候就說是(核定征收),請(qǐng)問老師要不要交稅????
季度300,000普通發(fā)票不需要交 你們是雙定的嗎 ?這么麻煩干什么核定銷售額在你的系統(tǒng)里面,然后季度300,000的普通發(fā)票在11一欄里面填寫就可以了,免稅的稅額這個(gè)是按照3%來的就這么簡單填寫就行 不相信的可以試下
老師,1%專票不含稅是25000元,稅款250元,就不交稅,是么?
需要交,因?yàn)檫@個(gè)是專票 第一行和第二行里面填寫,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。