同學(xué)你好 對的,因為甲公司開給A了
請問A付出一筆錢給甲公司,分錄是這樣,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 那么,甲公司后面又把這筆錢還給A,請問A公司分錄怎么寫
abc三家公司,a公司銀行存款賬戶被凍結(jié)了,b公司給a公司開票,此時a公司應(yīng)該給b公司付貨款,但是由于a公司賬戶被凍結(jié)了,a公司的所有所付業(yè)務(wù)都上c公司代收代付,請問下當(dāng)a委托c付款給b時,要誰寫代收代付?還是三方一起呢
我們與A公司有業(yè)務(wù)往來,本應(yīng)付A公司10萬,但是A公司委托我們付款給第三方,A公司有付款委托書,我們實際付款給了第三方公司,這個怎么做分錄呢?
A公司給B公司開具了發(fā)票,B公司也從對公賬戶付款給A公司,后B公司退回A公司發(fā)票,A公司未退款,A公司這筆業(yè)務(wù)發(fā)票重新開具給C公司,那么C公司能講款項直接轉(zhuǎn)給B公司嗎?如果可以,是不是三方要簽一個協(xié)議?
A公司幫B公司付了一筆房租給甲公司,甲開出的發(fā)票開給了B公司,現(xiàn)在B賬上顯示欠甲房租款,實際是欠A公司的,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?