久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務了解了一下,買的是一些額外小配件,不報關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個賬務應該如何處理呢?

2025-09-02 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-02 21:49

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-02 21:51

您好,這種2019年的發(fā)票現(xiàn)在才拿到的情況,首先得確認這些小配件是不是2019年真的買了并且用掉了,如果是的話,賬務上要通過以前年度損益調(diào)整來處理,也就是借記以前年度損益調(diào)整,貸記應付賬款,然后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里去;稅務方面,因為過了好幾年,很可能不能在稅前扣除了,建議你跟當?shù)囟悇站譁贤ù_認一下,同時要保留好所有能證明這筆業(yè)務真實性的材料,比如采購單、付款記錄、使用記錄等,這樣才能在萬一稅務檢查時有據(jù)可依

頭像
快賬用戶2574 追問 2025-09-02 21:52

不能直接計入庫存商品或者銷售費用嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-02 21:54

?您好,不能直接計入庫存商品或者銷售費用,因為這是2019年的業(yè)務,如果直接計入當期費用或庫存,會違反會計準則中的權(quán)責發(fā)生制原則,導致當期財務報表不真實反映經(jīng)營情況;正確的做法是通過以前年度損益調(diào)整科目處理,借記以前年度損益調(diào)整,貸記應付賬款,然后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤,這樣才能保證會計處理的準確性和合規(guī)性

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-02
你好!按發(fā)票實際業(yè)務計入庫存商品等
2020-12-10
你好,同學 直接補做賬 借費用 貸預付賬款
2024-06-05
你好,你這種情況還挺多的,你最好找一下原單位,讓他們找一下是不是沒給你郵寄過來,如果實在找不到的,你就復印,讓對方復印一份記賬聯(lián),然后給你蓋上發(fā)票章給你郵寄過來。
2022-02-15
你好,專票認證了,需要進項轉(zhuǎn)出,也就是紅重新做。 之前分錄是怎么做的?
2021-08-05
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×