你好,他這是隱瞞了收入沒(méi)有做收入,沒(méi)有做成本。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)出口公司,買進(jìn)的貨物當(dāng)天或者第二天出貨,這個(gè)會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么做呢?收到貨物借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,出貨時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品嗎?款基本都是預(yù)收的。
前任會(huì)計(jì)做賬,年底的時(shí)候把預(yù)收賬款和商品庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積,這樣操作的原理是什么呢? 借:預(yù)收賬款 貸:資本公積 借:資本公積 貸:庫(kù)存商品
你好,我們是個(gè)合作社。年初預(yù)收成員的資金用于購(gòu)買肥料農(nóng)藥,種苗等。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 日常購(gòu)買物資做賬的時(shí)候, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—肥料·農(nóng)藥·種苗等 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 年底的時(shí)候又結(jié)算出了每個(gè)人所用的農(nóng)資費(fèi)用,抵消之前的預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸方用什么科目呢?
公司購(gòu)了固定資產(chǎn),想一次性計(jì)入成本。借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊。。。但看到前面的會(huì)計(jì)是這樣做的:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。想請(qǐng)教,做在固定資產(chǎn),會(huì)有什么影響呢?比如匯繳報(bào)表的影響?
老師,你好!年前有一張發(fā)票,沒(méi)收到,當(dāng)時(shí)計(jì)提暫估的時(shí)候是: 借:庫(kù)存商品-暫估商品113 貸:預(yù)付賬款113元 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113 貸:庫(kù)存商品-暫估商品113 實(shí)際發(fā)票開(kāi)票: 借:庫(kù)存商品-暫估100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:預(yù)付賬款113 現(xiàn)在這個(gè)成本紅沖了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)13這個(gè)怎么辦?
如果商品是作為職工福利發(fā)放的,怎么做分錄
社保費(fèi)費(fèi)用462.但是工資沒(méi)有,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
我們這個(gè)月已經(jīng)交完稅金了,還能再更改申報(bào)嗎
麻煩請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是以前的固定資產(chǎn)入賬,怎么做賬務(wù)處理
摩托車能不能作為公司固定資產(chǎn)來(lái)入賬抵扣
老師,我問(wèn)下有些金額小,確實(shí)無(wú)票,可以用替票嗎?
退還過(guò)來(lái)的保證金利息計(jì)入什么科目
收到稅率6%的發(fā)票,需要開(kāi)13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是否可以作廢?
這樣的直接影響是什么呢?利潤(rùn)核算不準(zhǔn)?
影響了你的利潤(rùn)影響了你交稅 是