你好,你做了主營業(yè)務成本之后,你有對應的收入嗎?
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務, 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師,中石油收到客戶一張20優(yōu)惠券,實際客戶充值240元,開票220元,還有20元在油卡上面,請問中石油如何對這筆業(yè)務做賬務處理
這題,老師講的往前虛補一段,那我可不可以變成21年年末、22年年末、23年年末求終值?可是這樣我竟推導出C選項,但是C選項偏偏是不對的,我擰不過這個彎?現(xiàn)在ABD我都能理解了,但就是虛補我轉(zhuǎn)換成年末就轉(zhuǎn)換不對!
填報企業(yè)所得稅表時,營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入???? 還是營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入? 營業(yè)成本也是類似
家政公司和販賣二手車的公司營業(yè)執(zhí)照可以異地經(jīng)營嗎
老師你好我這是提供收貨服務的,開發(fā)票怎么找項目名稱
老師請問,建筑勞務公司支付員工勞務費,由其中一人統(tǒng)一開勞務發(fā)票給公司可以嗎
老師這個分錄這樣做合理嗎,應收賬款變成負數(shù),這個對報表有影響嗎
老師,公司1月份的工資已按工資表申報,一直未發(fā)放。目前老板確定了一部分人的1月工資蔣不發(fā)放了。我這邊需要改申報表嗎,改了的話,之后的每個月的個稅都和工資表不一樣
這個怎么回事,從價計征的面積填的0,從租計征填了數(shù)字后就這樣顯示
如題,題目中發(fā)現(xiàn)了存貨短缺,是被盜所致。為什么這不能歸咎于是管理不善呢?如果如果是管理不善的話,進項稅額需要轉(zhuǎn)出到存貨成本不是么?答案沒有考慮進項轉(zhuǎn)出
如果沒有的話,把它改成消耗性生物資產(chǎn)或是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。
這個是你單位承擔還是個人?
有收入 我直接做的 做的借 銀行存款, 貸 主營業(yè)務收入。我們是單位
你好,那這個肥料款是誰來承擔?
肥料相當于成員自己預付的錢承擔。八年會核算一次他們各自用了好多錢。多退少補
你好,主營業(yè)務成本沖這個。
如果是自己合作社承擔,可以做農(nóng)業(yè)成本或者生物性資產(chǎn)??
是的,對的,你之前做了主營業(yè)務成本也可以直接做這個。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。